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原価計算について

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原価計算について

2006/04/28 12:02

小桃

すごい常連さん

回答数:9

編集

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

弊社は3月決算・第2期目の決算処理真っ最中の法人です。主な事業は、ソフトおよびシステム開発、映像編集です。

今回、期をまたぐ業務があったのでこの業務にかかる原価を計算し、仕掛品として処理しようか考えています。ちなみに前期は原価計算を何も行っておりませんでした。

『原価計算を勉強中なのですが、「材料費」「労務費」「経費」の3要素がありそれぞれ「直接・間接」などに分ける。

直接材料・労務・経費については、そのまま製品に集計。間接については、製造にかかった直製作業時間により、集計。』
と、ここまでの理屈(?)は分かりました。

ここで、弊社の場合に当てはめてみたところ・・・

弊社は役員・従業員合わせて4人の小さな会社でして、作業員・事務員を区別するのが難しい状況です。

また、私以外はタイムカードを押していないので、実際の作業時間どころか、就業時間も分かりません。作業している本人ですら、曖昧な状況です。なので、1時間あたりの費用を割り出しにくいのです。

このような状況でも、原価計算って可能なのでしょうか??

それとも、期をまたいだ業務に関する仕入のみ棚卸高としたほうがよいのでしょうか?

とても回答しにくい質問とは思いますが、皆様のご意見・感想等お聞かせくださいませ。何卒、よろしくお願いいたしますm(_ _)m





こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

弊社は3月決算・第2期目の決算処理真っ最中の法人です。主な事業は、ソフトおよびシステム開発、映像編集です。

今回、期をまたぐ業務があったのでこの業務にかかる原価を計算し、仕掛品として処理しようか考えています。ちなみに前期は原価計算を何も行っておりませんでした。

『原価計算を勉強中なのですが、「材料費」「労務費」「経費」の3要素がありそれぞれ「直接・間接」などに分ける。

直接材料・労務・経費については、そのまま製品に集計。間接については、製造にかかった直製作業時間により、集計。』
と、ここまでの理屈(?)は分かりました。

ここで、弊社の場合に当てはめてみたところ・・・

弊社は役員・従業員合わせて4人の小さな会社でして、作業員・事務員を区別するのが難しい状況です。

また、私以外はタイムカードを押していないので、実際の作業時間どころか、就業時間も分かりません。作業している本人ですら、曖昧な状況です。なので、1時間あたりの費用を割り出しにくいのです。

このような状況でも、原価計算って可能なのでしょうか??

それとも、期をまたいだ業務に関する仕入のみ棚卸高としたほうがよいのでしょうか?

とても回答しにくい質問とは思いますが、皆様のご意見・感想等お聞かせくださいませ。何卒、よろしくお願いいたしますm(_ _)m





この質問に回答
回答

Re: 原価計算について

2006/05/09 12:44

小桃

すごい常連さん

編集

sika-sikaさん ありがとうございます。

やはり1年間分を振り返るのがベストですよね。しかし、今は個々の作業について把握しきれていないのが現状ですし、期末に仕掛中のものに限り、振り返ることにします。

>金額は最初のうちはだいたいでもいいと思いますよ。

そうですね。ある程度でも認識できているのと、そうでないのとでは全然違いますもんね。何だか、心に余裕が出てきました(*^-^*) ありがとうございます。

-----------------------------------------------------------

そこであと、もう一つ。伺いたいのですが、期中に弊社で請け負ったシステム開発プロジェクトに関して、作業はすべて個人の方へ丸投げしているものがあります。

甲(法人) −システム開発依頼→ 弊社 −作業依頼→ 乙(個人)

この業務は、乙が甲指定の場所へ行き作業を継続的に行うものです。甲より、毎月500,000円振り込まれ、乙へ外注費として300,000円支払うことになっています。

つまり、この業務に関する売上原価は「乙へ支払った外注費全額」ということになります。

この場合、年間を通しての売上原価を把握することは容易ですよね。なので、期中に支払った外注費の全額を売上原価へ振り替えればよいのでしょうか?

外注費(売上原価)3,600,000 / 外注費(販管費)3,600,000

 

sika-sikaさん ありがとうございます。

やはり1年間分を振り返るのがベストですよね。しかし、今は個々の作業について把握しきれていないのが現状ですし、期末に仕掛中のものに限り、振り返ることにします。

>金額は最初のうちはだいたいでもいいと思いますよ。

そうですね。ある程度でも認識できているのと、そうでないのとでは全然違いますもんね。何だか、心に余裕が出てきました(*^-^*) ありがとうございます。

-----------------------------------------------------------

そこであと、もう一つ。伺いたいのですが、期中に弊社で請け負ったシステム開発プロジェクトに関して、作業はすべて個人の方へ丸投げしているものがあります。

甲(法人) −システム開発依頼→ 弊社 −作業依頼→ 乙(個人)

この業務は、乙が甲指定の場所へ行き作業を継続的に行うものです。甲より、毎月500,000円振り込まれ、乙へ外注費として300,000円支払うことになっています。

つまり、この業務に関する売上原価は「乙へ支払った外注費全額」ということになります。

この場合、年間を通しての売上原価を把握することは容易ですよね。なので、期中に支払った外注費の全額を売上原価へ振り替えればよいのでしょうか?

外注費(売上原価)3,600,000 / 外注費(販管費)3,600,000

 

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/04/28 12:02
1 しかしか 2006/04/28 16:50
2 小桃 2006/04/28 18:05
3 しかしか 2006/05/01 12:37
4 おけ 2006/05/05 02:43
5 小桃 2006/05/08 11:08
6 しかしか 2006/05/08 22:49
7
Re: 原価計算について
小桃 2006/05/09 12:44
8 しかしか 2006/05/09 13:14
9 小桃 2006/05/09 16:41