始めまして。いつも参考にさせていただいてます。
固定資産の売却時の仕訳について教えてください。
消費税について税込み処理をしている子会社から相談されたのですが、当社では税抜き処理をしているためどうしていいかわかりません。
たとえば、簿価30,000.-の固定資産を105,000.-(税込み)で売却した場合、当期の減価償却は無視すると
税抜き処理
現金預金 105,000 / 固定資産 30,000
/ 固定資産売却益 70,000
/ 仮受消費税 5,000
になると思いますが、税込みの場合は固定資産売却益に消費税を加算すればよいのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。。
始めまして。いつも参考にさせていただいてます。
固定資産の売却時の仕訳について教えてください。
消費税について税込み処理をしている子会社から相談されたのですが、当社では税抜き処理をしているためどうしていいかわかりません。
たとえば、簿価30,000.-の固定資産を105,000.-(税込み)で売却した場合、当期の減価償却は無視すると
税抜き処理
現金預金 105,000 / 固定資産 30,000
/ 固定資産売却益 70,000
/ 仮受消費税 5,000
になると思いますが、税込みの場合は固定資産売却益に消費税を加算すればよいのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。。