こんにちは。
使用する勘定科目について、教えていただけますでしょうか。。。?
以前に、非上場会社の全株式を取得し、100%子会社とした後に、
同月内に従業員/資産を全て受け入れ、事業統合をしました。
そして、同事業年度末には、その会社の清算が結了。
その時の株式取得費用を5年で均等償却し、
長前償却(原価)/長前累計
の仕訳を切っていました。
今年、償却期間が残り1年を切ったため、
前払費用の残高の取崩を始めるのですが、
PLの科目に何を使用してよいのか分かりません・・・。
どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
使用する勘定科目について、教えていただけますでしょうか。。。?
以前に、非上場会社の全株式を取得し、100%子会社とした後に、
同月内に従業員/資産を全て受け入れ、事業統合をしました。
そして、同事業年度末には、その会社の清算が結了。
その時の株式取得費用を5年で均等償却し、
長前償却(原価)/長前累計
の仕訳を切っていました。
今年、償却期間が残り1年を切ったため、
前払費用の残高の取崩を始めるのですが、
PLの科目に何を使用してよいのか分かりません・・・。
どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。