経理2年目ですが、まだまだわからないことが多く、質問させてください。
9月末決算の法人です。
仕掛品に関して、毎年10月1日に
期首仕掛品棚卸高 ○○○ / 仕掛品 ○○○
仕掛品 ○○○ / 期末仕掛品棚卸高 ○○○
9月30日に
期末仕掛品棚卸高 ○○○ / 仕掛品 ○○○
仕掛品 △△△ / 期末仕掛品棚卸高 △△△ ← 今期仕掛品
と仕訳をしています。
前期末(2011年度)に約300万を計上していましたので、今期(2012年度)10月1日には300万で仕訳していました。
今年4月に税務署調査があり、期末仕掛品棚卸高約90万の計上漏れを指摘されました。
(外注分が漏れていたとのこと)
そこで、この90万はどのように処理するべきなのでしょうか?
税理士さんに聞いてみましたところ、今期末の仕訳にはそのまま300万を持ってきてくださいとのことでした。
90万は何もしなくていいということなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
経理2年目ですが、まだまだわからないことが多く、質問させてください。
9月末決算の法人です。
仕掛品に関して、毎年10月1日に
期首仕掛品棚卸高 ○○○ / 仕掛品 ○○○
仕掛品 ○○○ / 期末仕掛品棚卸高 ○○○
9月30日に
期末仕掛品棚卸高 ○○○ / 仕掛品 ○○○
仕掛品 △△△ / 期末仕掛品棚卸高 △△△ ← 今期仕掛品
と仕訳をしています。
前期末(2011年度)に約300万を計上していましたので、今期(2012年度)10月1日には300万で仕訳していました。
今年4月に税務署調査があり、期末仕掛品棚卸高約90万の計上漏れを指摘されました。
(外注分が漏れていたとのこと)
そこで、この90万はどのように処理するべきなのでしょうか?
税理士さんに聞いてみましたところ、今期末の仕訳にはそのまま300万を持ってきてくださいとのことでした。
90万は何もしなくていいということなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。