daiana

おはつ

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会計ソフトはやよいの青色申告09使用の、免税事業者です。

今回、業務上で使用するアプリケーションを購入しました。
昨年11月が納入日で、今年から3回に分けて支払います。
金額は消費税込みで472,500円(1回の支払いは157,500円)です。

今まで購入したソフトは1万円に満たなかったので、消耗品費として処理してきました。
10万円以上の物は資産計上し、減価償却をする必要があると聞きましたが、この場合どのように帳簿に入力したらよいでしょうか。
ソフトウェアという科目がないので、追加する必要があると思うのですが、どう増やせばよいのかわかりません。
もしくは他の科目で処理して構わないのでしょうか。

初心者のため、質問の意図が掴みづらかったらすみません。
どなたかわかりやすい回答おねがいしますm(__)m

会計ソフトはやよいの青色申告09使用の、免税事業者です。

今回、業務上で使用するアプリケーションを購入しました。
昨年11月が納入日で、今年から3回に分けて支払います。
金額は消費税込みで472,500円(1回の支払いは157,500円)です。

今まで購入したソフトは1万円に満たなかったので、消耗品費として処理してきました。
10万円以上の物は資産計上し、減価償却をする必要があると聞きましたが、この場合どのように帳簿に入力したらよいでしょうか。
ソフトウェアという科目がないので、追加する必要があると思うのですが、どう増やせばよいのかわかりません。
もしくは他の科目で処理して構わないのでしょうか。

初心者のため、質問の意図が掴みづらかったらすみません。
どなたかわかりやすい回答おねがいしますm(__)m