hitohito

おはつ

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はじめまして。

今月、固定資産を取得しましたが、現在はテスト中で
来月から使用開始となります。
しかし、業者さんからは納品されているので請求書は
今月分として発行されると思います。
こういった場合、請求月と資産計上月が違ってもいい
のでしょうか?

請求書入力の際の仕訳は

 建設仮勘定 / 未払金(社外振込)

で計上します。
どうぞよろしくお願いします<(_ _)>

はじめまして。

今月、固定資産を取得しましたが、現在はテスト中で
来月から使用開始となります。
しかし、業者さんからは納品されているので請求書は
今月分として発行されると思います。
こういった場合、請求月と資産計上月が違ってもいい
のでしょうか?

請求書入力の際の仕訳

 建設仮勘定 / 未払金(社外振込)

で計上します。
どうぞよろしくお願いします<(_ _)>