yukizo

おはつ

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お世話になります。

今まで、決算処理の際に法人税や消費税を未払計上しないで、翌期の支払い時に法人税等や租税公課として計上していました。
この方法はまずいでしょうか?
問題ない場合、今期から中間申告しなければならないのですが、
例えば消費税の場合、今期は「前期の消費税」+「今期の中間申告での消費税」として費用計上することになってしまいますが、良いのでしょうか?

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

お世話になります。

今まで、決算処理の際に法人税や消費税を未払計上しないで、翌期の支払い時に法人税等や租税公課として計上していました。
この方法はまずいでしょうか?
問題ない場合、今期から中間申告しなければならないのですが、
例えば消費税の場合、今期は「前期の消費税」+「今期の中間申告での消費税」として費用計上することになってしまいますが、良いのでしょうか?

よろしくお願いいたしますm(_ _)m