初めまして、いつもこちらを拝見させて頂いています。
今回初めて相談致します。よろしくお願いします。
消費税率の引き上げに伴い、取引先から入金して頂いた金額と、社内請求処理していた金額に差額が生じました。
3月分請求のうち翌月検収に回された案件があり、実際に入金された際には税率8%でした。
売上処理は3月時点でしてしまっているので、4月売上分とすることはできません。
そのため、3月請求書のうち検収が変更になったものを税率8%として手動で直し処理したのですが・・・(ソフトは弥生を使ってます)
入金になった金額とは一致するのですが、処理の仕方としてはこれで合ってるのでしょうか?
それとも、税率3%分を雑収入?などで処理しても良いのでしょうか。。
よろしくお願いします。
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今回初めて相談致します。よろしくお願いします。
消費税率の引き上げに伴い、取引先から入金して頂いた金額と、社内請求処理していた金額に差額が生じました。
3月分請求のうち翌月検収に回された案件があり、実際に入金された際には税率8%でした。
売上処理は3月時点でしてしまっているので、4月売上分とすることはできません。
そのため、3月請求書のうち検収が変更になったものを税率8%として手動で直し処理したのですが・・・(ソフトは弥生を使ってます)
入金になった金額とは一致するのですが、処理の仕方としてはこれで合ってるのでしょうか?
それとも、税率3%分を雑収入?などで処理しても良いのでしょうか。。
よろしくお願いします。