はじめまして。ず−っと悩んでいます。どなたか教えてください。
我が社は今期より課税事業者となりました。
免税事業者の時の棚卸資産の消費税を調整しなければならないと聞きました。
期首棚卸は税込みで計上して消費税申告書の付表2の11に
期首棚卸の税額(期首棚卸額×4/105)を記入すればよいのですか?
最後に消費税差額を雑収入で計上すると思うのですがやけに金額が多いのでわけわからなくなってしまいました。
宜しくお願いいたします。
はじめまして。ず−っと悩んでいます。どなたか教えてください。
我が社は今期より課税事業者となりました。
免税事業者の時の棚卸資産の消費税を調整しなければならないと聞きました。
期首棚卸は税込みで計上して消費税申告書の付表2の11に
期首棚卸の税額(期首棚卸額×4/105)を記入すればよいのですか?
最後に消費税差額を雑収入で計上すると思うのですがやけに金額が多いのでわけわからなくなってしまいました。
宜しくお願いいたします。