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自社製作資産について

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自社製作資産について

2009/07/23 15:34

yamada3

おはつ

回答数:2

編集

この度、自社製作にて工具を製作致しました。
上記の為に500,000円ほど費用が掛かっております。
(材料費・人件費・減価償却費等)

工具製作についての仕訳処理を悩んでいるのですが
過去の投稿や他の検索サイトで見た仕訳を
当てはめようとしても上手く考えがまとまりません。

工具器具備品 500,000円  / 人件費200,000円
                      材料費200,000円
                      減価償却費100,000円

上記を思い浮かべシステム入力をするとB/Sが不一致になって
しまいます。
こちらについて私の仕訳の仕方が誤っていると思いますが
正しい仕訳の仕方について教えて頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。

この度、自社製作にて工具を製作致しました。
上記の為に500,000円ほど費用が掛かっております。
(材料費・人件費・減価償却費等)

工具製作についての仕訳処理を悩んでいるのですが
過去の投稿や他の検索サイトで見た仕訳
当てはめようとしても上手く考えがまとまりません。

工具器具備品 500,000円  / 人件費200,000円
                      材料費200,000円
                      減価償却費100,000円

上記を思い浮かべシステム入力をするとB/Sが不一致になって
しまいます。
こちらについて私の仕訳の仕方が誤っていると思いますが
正しい仕訳の仕方について教えて頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。

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1. Re: 自社製作資産について

2009/07/23 18:12

reiko3

常連さん

編集

自社製品へ製造原価を振替えるには、期末の仕掛品振替と同じよ
うな方法で振替ができると思います。

そのための棚卸調整勘定として、「他勘定振替」(貸方科目)と
いう科目が設定されていると思いますので、マニュアルを見るか
会計ソフトの販売元へ照会してみてください。

期末の仕掛品への振替は、次のように行いますよね。
仕掛品    / 期末仕掛品棚卸高

これと同じように次のような仕訳で振替ができるはずです。

工具器具備品 / 他勘定振替

この場合、製造原価の内訳科目は使用しない。減価償却費の計算
は固定資産に振替後に行います。

自社製品へ製造原価を振替えるには、期末の仕掛品振替と同じよ
うな方法で振替ができると思います。

そのための棚卸調整勘定として、「他勘定振替」(貸方科目)と
いう科目が設定されていると思いますので、マニュアルを見るか
会計ソフトの販売元へ照会してみてください。

期末の仕掛品への振替は、次のように行いますよね。
仕掛品    / 期末仕掛品棚卸高

これと同じように次のような仕訳で振替ができるはずです。

工具器具備品 / 他勘定振替

この場合、製造原価の内訳科目は使用しない。減価償却費の計算
固定資産に振替後に行います。

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2. Re: 自社製作資産について

2009/07/23 19:13

yamada3

おはつ

編集

reiko3様 詳しく教えて頂き感謝しております。

当方使用ソフトのマニュアルを参照しながら設定してみます。
この度は有難う御座いました。

reiko3様 詳しく教えて頂き感謝しております。

当方使用ソフトのマニュアルを参照しながら設定してみます。
この度は有難う御座いました。

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