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助け合い

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勘定科目について

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勘定科目について

2010/01/12 14:31

mk39

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは。

使用する勘定科目について、教えていただけますでしょうか。。。?

以前に、非上場会社の全株式を取得し、100%子会社とした後に、
同月内に従業員/資産を全て受け入れ、事業統合をしました。
そして、同事業年度末には、その会社の清算が結了。

その時の株式取得費用を5年で均等償却し、
長前償却(原価)/長前累計
の仕訳を切っていました。
今年、償却期間が残り1年を切ったため、
前払費用の残高の取崩を始めるのですが、
PLの科目に何を使用してよいのか分かりません・・・。

どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。

使用する勘定科目について、教えていただけますでしょうか。。。?

以前に、非上場会社の全株式を取得し、100%子会社とした後に、
同月内に従業員/資産を全て受け入れ、事業統合をしました。
そして、同事業年度末には、その会社の清算が結了。

その時の株式取得費用を5年で均等償却し、
長前償却(原価)/長前累計
仕訳を切っていました。
今年、償却期間が残り1年を切ったため、
前払費用の残高の取崩を始めるのですが、
PLの科目に何を使用してよいのか分かりません・・・。

どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 勘定科目について

2010/01/15 13:34

kei8

すごい常連さん

編集

前提:1、取得時の処理
     関係会社株式/現預金 100


2、本年度の処理
(1)過年度の処理の修正のために、誤った処理の取消し。
取得処理後を除き今までの処理を貸借逆仕訳によりすべて取り消す。

(2)正しい処理を追加する。
・財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときの処理
前期損益修正損(関係会社株式評価損)/関係会社株式 60

・清算結了時の処理
前期損益修正損(関係会社株式清算損失)/関係会社株式 40

前提:1、取得時の処理
     関係会社株式/現預金 100


2、本年度の処理
(1)過年度の処理の修正のために、誤った処理の取消し。
取得処理後を除き今までの処理を貸借逆仕訳によりすべて取り消す。

(2)正しい処理を追加する。
・財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときの処理
前期損益修正損(関係会社株式評価損)/関係会社株式 60

・清算結了時の処理
前期損益修正損(関係会社株式清算損失)/関係会社株式 40

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