経理の事がほとんどわからず、困っております。宜しくお願い致します。
国内販売と輸出をしています。
国外で売れたものに関しては仕入れの際にかかった消費税が免税になると聞きました。
会計ソフトはMFクラウドを使っているのですが、例えば
1/1に10000円で仕入れた商品が3/10にアメリカに15000円で売れた場合、どう仕訳れば良いでしょうか?
1/1に一旦通常通り 仕入高 10000円 税区分:課税10% 消費税 1000円 税区分:課税10%で仕訳をし、
3/10に 輸出売上高 15000円 税区分:輸出免除0% 仮払消費税 1000円 税区分:輸出免税0%
とすれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
経理の事がほとんどわからず、困っております。宜しくお願い致します。
国内販売と輸出をしています。
国外で売れたものに関しては仕入れの際にかかった消費税が免税になると聞きました。
会計ソフトはMFクラウドを使っているのですが、例えば
1/1に10000円で仕入れた商品が3/10にアメリカに15000円で売れた場合、どう仕訳れば良いでしょうか?
1/1に一旦通常通り 仕入高 10000円 税区分:課税10% 消費税 1000円 税区分:課税10%で仕訳をし、
3/10に 輸出売上高 15000円 税区分:輸出免除0% 仮払消費税 1000円 税区分:輸出免税0%
とすれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します。