期末の経理処理について教えてください。
個人事業のような小さな会社です。
普段は費用は支払ベースで計上しています。
7月分使用の通信費の請求書が8月に届きそれを10日に支払ったと
すると 8月10日 通信費○○ 現金○○
としています。
8月決算の会社です。
8月使用分の請求書が9月に届きますが,期が変わるので
9月処理ではなく
8月31日 通信費○○ 未払金○○
としてもいいのでしょうか?
普段は未払金処理していません。
そうすると9月の通信費計上はなくなり8月だけ同じ会社からの
請求が2回(7・8月使用分)あったことになるといけないのでしょうか?
同じく売上も7月請求分が8月に入金されます。
普段は入金のあった日に
8月 普通預金△△ 売上△△
としていますが、
8月請求の売上だけ 売掛金△△ 売上△△
としてもいいのでしょうか?
普段は売掛金処理はしていません。
通信費と同様8月に同じ会社からの売上が2回(7・8月請求分)
になり9月の売上計上はなくなります。
私は同じ期のものは未払金や売掛金を使って処理すると思っていました。
しかしおなじ会社で経理の基準を変える(普段使っていない未払金や売掛金を期末だけ使う)
のはよくないとも言われ混乱しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
期末の経理処理について教えてください。
個人事業のような小さな会社です。
普段は費用は支払ベースで計上しています。
7月分使用の通信費の請求書が8月に届きそれを10日に支払ったと
すると 8月10日 通信費○○ 現金○○
としています。
8月決算の会社です。
8月使用分の請求書が9月に届きますが,期が変わるので
9月処理ではなく
8月31日 通信費○○ 未払金○○
としてもいいのでしょうか?
普段は未払金処理していません。
そうすると9月の通信費計上はなくなり8月だけ同じ会社からの
請求が2回(7・8月使用分)あったことになるといけないのでしょうか?
同じく売上も7月請求分が8月に入金されます。
普段は入金のあった日に
8月 普通預金△△ 売上△△
としていますが、
8月請求の売上だけ 売掛金△△ 売上△△
としてもいいのでしょうか?
普段は売掛金処理はしていません。
通信費と同様8月に同じ会社からの売上が2回(7・8月請求分)
になり9月の売上計上はなくなります。
私は同じ期のものは未払金や売掛金を使って処理すると思っていました。
しかしおなじ会社で経理の基準を変える(普段使っていない未払金や売掛金を期末だけ使う)
のはよくないとも言われ混乱しています。
どうぞよろしくお願いいたします。