年末に固定資産の償却について教えていただきました。ありがとうございました。
関連質問ですが、弊社には長期前払費用a/c(その他の投資)と開発費a/c(繰延資産)があります。この科目についても、中間・期末に夫々雑損失として5年償却の半年分ずつの償却費を計上しています。
税務的には、損金計上ですので問題ないかも知れませんが、会計的にはどうなのかな?減価償却費じゃないのかな?って前から疑問でした。どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
なお、長期・・a/cには業務提携費やERPシステム構築費を、開発費a/cには新技術の開発費用を夫々計上しています。 どうぞ宜しくお願いいたします。
年末に固定資産の償却について教えていただきました。ありがとうございました。
関連質問ですが、弊社には長期前払費用a/c(その他の投資)と開発費a/c(繰延資産)があります。この科目についても、中間・期末に夫々雑損失として5年償却の半年分ずつの償却費を計上しています。
税務的には、損金計上ですので問題ないかも知れませんが、会計的にはどうなのかな?減価償却費じゃないのかな?って前から疑問でした。どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
なお、長期・・a/cには業務提携費やERPシステム構築費を、開発費a/cには新技術の開発費用を夫々計上しています。 どうぞ宜しくお願いいたします。