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貸倒引当金について

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貸倒引当金について

2011/04/14 14:08

a-atsu

おはつ

回答数:2

編集

貸倒引当金の計算について質問です。

決算時に貸倒引当金を計上しています。
同じ会社で売掛金と買掛金がある場合、相殺して引当金計算の元として(法定繰入率計算前)計上していますが、買掛金とは別に経費(消耗品費/未払金として処理)としての未払があります。
この場合、経費分は売掛金と相殺してもよいのでしょか?

お手数をかけますが、ご教授下さいます様お願い致します。

貸倒引当金の計算について質問です。

決算時に貸倒引当金を計上しています。
同じ会社で売掛金と買掛金がある場合、相殺して引当金計算の元として(法定繰入率計算前)計上していますが、買掛金とは別に経費(消耗品費/未払金として処理)としての未払があります。
この場合、経費分は売掛金と相殺してもよいのでしょか?

お手数をかけますが、ご教授下さいます様お願い致します。

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1. Re: 貸倒引当金について

2011/04/17 11:26

koensu

すごい常連さん

編集

同一相手先に対する債権と債務は全て、「実質的に債権とみられない額」として相殺します。
債務の科目が買掛金であろうが、未払金、未払費用、借入金であっても同じです。

同一相手先に対する債権と債務は全て、「実質的に債権とみられない額」として相殺します。
債務の科目が買掛金であろうが、未払金、未払費用、借入金であっても同じです。

返信

2. Re: 貸倒引当金について

2011/04/19 14:54

a-atsu

おはつ

編集

koensuさん こんにちは

お世話になっております。
返信が送れてしまい申し訳ございません。

ご教授の方、ありがとうございます。

昨年までは売掛と買掛以外では同一相手先がなかった為、深く考えなかったのですが、今年から、同一相手先が増え、どうしたものかと悩んでおりました。

勘定科目で判断してはいけないのですね。「債権」と「債務」という考え方で、「お金を頂く」「お金を支払う」の中で相殺をするよう処理をしていきます。

本当にありがとうございました。

koensuさん こんにちは

お世話になっております。
返信が送れてしまい申し訳ございません。

ご教授の方、ありがとうございます。

昨年までは売掛と買掛以外では同一相手先がなかった為、深く考えなかったのですが、今年から、同一相手先が増え、どうしたものかと悩んでおりました。

勘定科目で判断してはいけないのですね。「債権」と「債務」という考え方で、「お金を頂く」「お金を支払う」の中で相殺をするよう処理をしていきます。

本当にありがとうございました。

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