別の質問が未解決であるにもかかわらず、次から次へと
質問して申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
税込経理です。
決算作業で、貯蔵品の振り替えと、前払費用の繰延を
行いました。
ふと思い立つことあり調べたところ、貯蔵品に振り替えるもの
や前払費用に繰り延べるものの消費税は、仕入れた段階で
計上するので、税込価格で振り替えず税抜価格で振り替える
とのこと。(貯蔵品に振り替えたときに消費税が相殺されて
0にしてはいけない)
前期の決算において、知らずに税込価格で貯蔵品に振り替えたり
前払費用に振り替えてしまいました。
前期の締めてしまった決算は直せないので、仕方ないですが
今期の期首で再振替したものはどのように修正すればよろしい
でしょうか。
また、消費税の申告も修正しないといけないでしょうか。
(ちなみに還付請求でした。相殺した消費税は2万円弱で、
課税売上比率が15%ほどです)
どうぞご回答のほどよろしくお願いいたします。
別の質問が未解決であるにもかかわらず、次から次へと
質問して申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
税込経理です。
決算作業で、貯蔵品の振り替えと、前払費用の繰延を
行いました。
ふと思い立つことあり調べたところ、貯蔵品に振り替えるもの
や前払費用に繰り延べるものの消費税は、仕入れた段階で
計上するので、税込価格で振り替えず税抜価格で振り替える
とのこと。(貯蔵品に振り替えたときに消費税が相殺されて
0にしてはいけない)
前期の決算において、知らずに税込価格で貯蔵品に振り替えたり
前払費用に振り替えてしまいました。
前期の締めてしまった決算は直せないので、仕方ないですが
今期の期首で再振替したものはどのように修正すればよろしい
でしょうか。
また、消費税の申告も修正しないといけないでしょうか。
(ちなみに還付請求でした。相殺した消費税は2万円弱で、
課税売上比率が15%ほどです)
どうぞご回答のほどよろしくお願いいたします。