こんにちは
公益法人経理初心者をしています。
3月決算の準備をしていますが、前払金と前受金の処理に
ついて教えて下さい。
前受金は未収金に前払金は未払金に
計上しないですよね?
前任者の方の振替伝票をみると
3/31づけで
借方 前払金 貸方 未払金として
伝票をきってるものがあるんです。
???
当協会の場合 前払いと前受は次期に支払うもの、受け取るもの
をこの科目で処理しているので、当然未払いとか未収には
ならないと思うのですが・・・?
よろしくお願い致します。
こんにちは
公益法人経理初心者をしています。
3月決算の準備をしていますが、前払金と前受金の処理に
ついて教えて下さい。
前受金は未収金に前払金は未払金に
計上しないですよね?
前任者の方の振替伝票をみると
3/31づけで
借方 前払金 貸方 未払金として
伝票をきってるものがあるんです。
???
当協会の場合 前払いと前受は次期に支払うもの、受け取るもの
をこの科目で処理しているので、当然未払いとか未収には
ならないと思うのですが・・・?
よろしくお願い致します。