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助け合い

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仕入高

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仕入高

2021/08/27 10:21

ケム

おはつ

回答数:5

編集

元請け会社、当社、下請け会社がいて、
まず【売掛金/売上高】 を立てて、,
業務がスタートして下請けからの請求に対しては買掛金/預金で仕訳ています。

別件で、下請会社からの請求に対して「仕入高」と仕訳している場合、売上高や売掛金に当たるものはなんの勘定科目になるのでしょうか?

【売掛金/売上高】にしたら上司に?と言われました。
わたしは会計の知識がないのですが、誰にも聞ける人がいません。
申し訳ありませんが、この説明でわかる方いらっしゃったら助けてください。


元請け会社、当社、下請け会社がいて、
まず【売掛金/売上高】 を立てて、,
業務がスタートして下請けからの請求に対しては買掛金/預金で仕訳ています。

別件で、下請会社からの請求に対して「仕入高」と仕訳している場合、売上高や売掛金に当たるものはなんの勘定科目になるのでしょうか?

売掛金/売上高】にしたら上司に?と言われました。
わたしは会計の知識がないのですが、誰にも聞ける人がいません。
申し訳ありませんが、この説明でわかる方いらっしゃったら助けてください。


この質問に回答
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| 1 |

1. Re:仕入高

2021/08/27 10:47

bachelor0202

常連さん

編集

すいません、何度読んでもよくわからないのですが。


まず、元請けと貴社の関係では

貴社から〇月分の請求を出した時     売掛金/売上高
元請けから〇月分の入金があった時    現預金/売掛金

これで元請けと貴社の取引が完了します。


そして、貴社と下請けの関係では

下請けから〇月分の請求が来た時     仕入高/買掛金
貴社から〇月分の支払をした時      買掛金/現預金


これで貴社と下請けの取引が完了します。

ということを聞きたいのかなと思ったのですが、違うなら無視してください。

すいません、何度読んでもよくわからないのですが。


まず、元請けと貴社の関係では

貴社から〇月分の請求を出した時     売掛金/売上高
元請けから〇月分の入金があった時    現預金/売掛金

これで元請けと貴社の取引が完了します。


そして、貴社と下請けの関係では

下請けから〇月分の請求が来た時     仕入高/買掛金
貴社から〇月分の支払をした時      買掛金/現預金


これで貴社と下請けの取引が完了します。

ということを聞きたいのかなと思ったのですが、違うなら無視してください。

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2. Re:仕入高

2021/08/29 15:25

rew;01

すごい常連さん

編集

下請け会社から仕事を受注しているわけではないので、
売掛金/売上高とするのはおかしいと思います。
下請会社からの請求に対して、買掛金/預金で仕訳をしたり、
仕入高/預金で仕訳したりするから難しくなるではないのでしょうか?
基本は、下請会社から請求が届いたら、仕入/買掛金で、
支払ったら、買掛金/預金でいいのではないでしょうか。

下請け会社から仕事を受注しているわけではないので、
売掛金/売上高とするのはおかしいと思います。
下請会社からの請求に対して、買掛金/預金で仕訳をしたり、
仕入高/預金で仕訳したりするから難しくなるではないのでしょうか?
基本は、下請会社から請求が届いたら、仕入/買掛金で、
支払ったら、買掛金/預金でいいのではないでしょうか。

返信

3. Re:Re:仕入高

2021/08/30 10:58

ケム

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

貴社から〇月分の請求を出した時     売掛金/売上高
元請けから〇月分の入金があった時    現預金/売掛金

これはこの通りやっています。

下請けとのやり取りとしては、      〇〇費/買掛金
                    買掛金/現預金

という処理をしています。

今回お聞きしたかったのは、(順番がおかしいですが)下請けとのやり取りが
仕入高/現預金
とした場合、元請けとのやり取りの仕訳をどうしたら良いのか?ということでした。
先に下請けに支払う請求書が届いたので、
仕入高/現預金とするように、上司から言われやったのですが、
その場合の元請けとのやりとりをどのようにしたらいいのかわからなくて
ご質問しました。.


意味不明な質問で申し訳ありません



ご回答ありがとうございます。

貴社から〇月分の請求を出した時     売掛金/売上高
元請けから〇月分の入金があった時    現預金/売掛金

これはこの通りやっています。

下請けとのやり取りとしては、      〇〇費/買掛金
                    買掛金/現預金

という処理をしています。

今回お聞きしたかったのは、(順番がおかしいですが)下請けとのやり取りが
仕入高/現預金
とした場合、元請けとのやり取りの仕訳をどうしたら良いのか?ということでした。
先に下請けに支払う請求書が届いたので、
仕入高/現預金とするように、上司から言われやったのですが、
その場合の元請けとのやりとりをどのようにしたらいいのかわからなくて
ご質問しました。.


意味不明な質問で申し訳ありません



返信

4. Re:Re:Re:仕入高

2021/08/30 11:32

bachelor0202

常連さん

編集

作業完了ではないけど下請けから先に支払請求が来て売上と経費の計上タイミングが合わなくなったってことですかね?

先に支払った金額は…別に期中なのであればそのまま上司さんがいうようにやっても最終的に帳尻を合わせられるのでいいと思いますが、気になるのであればとりあえずは前払費用にでもあげておいてその月の売上を上げたタイミングで〇〇費に振替すれば良いのではないでしょうか?

作業完了ではないけど下請けから先に支払請求が来て売上と経費の計上タイミングが合わなくなったってことですかね?

先に支払った金額は…別に期中なのであればそのまま上司さんがいうようにやっても最終的に帳尻を合わせられるのでいいと思いますが、気になるのであればとりあえずは前払費用にでもあげておいてその月の売上を上げたタイミングで〇〇費に振替すれば良いのではないでしょうか?

返信

5. Re:Re:Re:Re:仕入高

2021/08/30 11:51

bachelor0202

常連さん

編集

あと、何を気にされているのかわかりませんが、売上高は適切なタイミングで計上する以外ないです。

経費の支払が先に来たから売上高を前倒しで上げるっていうのは違います。

先に書きましたが、ズレをなんとかしたい場合は前払費用などの勘定科目を使って経費の計上タイミングを遅らせることで帳尻を合わせます。

あと、何を気にされているのかわかりませんが、売上高は適切なタイミングで計上する以外ないです。

経費の支払が先に来たから売上高を前倒しで上げるっていうのは違います。

先に書きましたが、ズレをなんとかしたい場合は前払費用などの勘定科目を使って経費の計上タイミングを遅らせることで帳尻を合わせます。

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