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売上原価がマイナスの場合の処理方法について

質問 回答受付中

売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 11:25

DUTCHMAN

おはつ

回答数:7

編集

お世話になっております。

以下のような場合の経理処理方法を教えてください。

1.状況
  ・クリスマス向け商品を製造販売しておりますが、工場の生産能力の関係で、商品の生産は1月
   から開始。
・商品の販売は9月〜11月の3か月間。
 ・8月までに生産した商品は9月まで在庫として保管。
 ・上記より、1月〜8月の間の売上原価がマイナスとなります。
 ・例
  月初在庫 100 + 仕入10 - 月末在庫 130= 売上原価:▲20

2.教えていただきたいこと
  上記のような場合、PLにこのまま記載しても問題ないでしょうか?
  あるいは、別の処理方法があれば教えてください。

お世話になっております。

以下のような場合の経理処理方法を教えてください。

1.状況
  ・クリスマス向け商品を製造販売しておりますが、工場の生産能力の関係で、商品の生産は1月
   から開始。
商品の販売は9月〜11月の3か月間。
 ・8月までに生産した商品は9月まで在庫として保管。
 ・上記より、1月〜8月の間の売上原価がマイナスとなります。
 ・例
  月初在庫 100 + 仕入10 - 月末在庫 130= 売上原価:▲20

2.教えていただきたいこと
  上記のような場合、PLにこのまま記載しても問題ないでしょうか?
  あるいは、別の処理方法があれば教えてください。

この質問に回答
回答

Re:Re:Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 16:47

DUTCHMAN

おはつ

編集

主な当期製造費用は材料費です。
減価償却費は算入していません。

主な当期製造費用は材料費です。
減価償却費は算入していません。

返信

回答一覧
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1. Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 15:24

moai

すごい常連さん

編集

 売上原価がマイナスになるのには、理由があると思います。
クリスマス向け商品を製造販売をしておられるとのことですが、売上原価に当期の総製造費用は全く無いのでしょうか?
また、仕掛品は無いのでしょうか?

■DUTCHMANさんの売上原価の算出方法
月初在庫 100 + 仕入10 - 月末在庫 130= 売上原価:▲20


◆一般的な売上原価の算出方法
   当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用―期末仕掛品棚卸高
   当期の売上原価=期首棚卸高+当期製品製造原価―期末棚卸高
  

 売上原価がマイナスになるのには、理由があると思います。
クリスマス向け商品を製造販売をしておられるとのことですが、売上原価に当期の総製造費用は全く無いのでしょうか?
また、仕掛品は無いのでしょうか?

■DUTCHMANさんの売上原価の算出方法
月初在庫 100 + 仕入10 - 月末在庫 130= 売上原価:▲20


◆一般的な売上原価の算出方法
   当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用―期末仕掛品棚卸高
   当期の売上原価=期首棚卸高+当期製品製造原価―期末棚卸高
  

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2. Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 15:37

DUTCHMAN

おはつ

編集

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

売上原価は以下のようになっています。

期首棚卸高 152
当期製造原価 24..8 (期首仕掛品棚卸高+当期製造費用-期末仕掛品棚卸高)
期末棚卸高   185
売上原価 ▲ 8.2

当期製造原価を再検証すべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

売上原価は以下のようになっています。

期首棚卸高 152
当期製造原価 24..8 (期首仕掛品棚卸高+当期製造費用-期末仕掛品棚卸高)
期末棚卸高   185
売上原価 ▲ 8.2

当期製造原価を再検証すべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

返信

3. Re:Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 16:44

moai

すごい常連さん

編集

主な当期製造費用の項目は何がありますか?

減価償却費・・・算入してますか?

月末在庫・・・正しく計上されてますか?(二重計上)

主な当期製造費用の項目は何がありますか?

減価償却費・・・算入してますか?

月末在庫・・・正しく計上されてますか?(二重計上)

返信

4. Re:Re:Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 16:47

DUTCHMAN

おはつ

編集

主な当期製造費用は材料費です。
減価償却費は算入していません。

主な当期製造費用は材料費です。
減価償却費は算入していません。

返信

5. Re:Re:Re:Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 16:53

moai

すごい常連さん

編集

クリスマス向け商品を製造しているという事は、製造に携わる従業員の賃金は算入してないのですか?
余は、クリスマス向け商品を製造するのにかかる費用を計上しない限り適正な製造原価は計算できないと思います。
あとは、期末在庫が正しく計上されておりますか?(二重計上など)

クリスマス向け商品を製造しているという事は、製造に携わる従業員の賃金は算入してないのですか?
余は、クリスマス向け商品を製造するのにかかる費用を計上しない限り適正な製造原価は計算できないと思います。
あとは、期末在庫が正しく計上されておりますか?(二重計上など)

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6. Re:Re:Re:Re:Re:Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 17:08

DUTCHMAN

おはつ

編集

ありがとうございます。
再度調べます。

ありがとうございます。
再度調べます。

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7. Re:売上原価がマイナスの場合の処理方法について

2015/08/27 17:24

Ivy

常連さん

編集

売上原価がマイナスになることは考えられません。
PLに載ってたら明らかに変だと思います。

月初在庫や月末在庫を数え間違っていませんか?
売価で計算したものが入っていませんか?
減価償却や人件費が発生していたとしても
それはすべて月末在庫になるものです。
売上が0円であれば売上原価も0円です。



売上原価がマイナスになることは考えられません。
PLに載ってたら明らかに変だと思います。

月初在庫や月末在庫を数え間違っていませんか?
売価で計算したものが入っていませんか?
減価償却や人件費が発生していたとしても
それはすべて月末在庫になるものです。
売上が0円であれば売上原価も0円です。



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