こんにちは。よくある質問だと思うのですが、海外のグループ会社のサンプルを日本で購入し、その代金や送料を、請求することになりました。いったん経費で落としてから、売掛金をたてて請求するというやり方をとっておりますが、日本でかかった消費税分については「請求する必要はない」という上司の指示で、税抜きの金額で請求しております。この場合、日本の仕訳上は、仮払消費税のみが残ってしまうことになりますが、これは、OKなのでしょうか。この消費税は最終的にどうなるのでしょうか。上司に聞けば良いのですが、働き始めたばかりなのでちょっと聞きづらいのです。何か会計上の規則を見せられ納得した記憶はあるのですが、もう少し詳しく知りたいのです。ご存知でしたら教えて下さい。
こんにちは。よくある質問だと思うのですが、海外のグループ会社のサンプルを日本で購入し、その代金や送料を、請求することになりました。いったん経費で落としてから、売掛金をたてて請求するというやり方をとっておりますが、日本でかかった消費税分については「請求する必要はない」という上司の指示で、税抜きの金額で請求しております。この場合、日本の仕訳上は、仮払消費税のみが残ってしまうことになりますが、これは、OKなのでしょうか。この消費税は最終的にどうなるのでしょうか。上司に聞けば良いのですが、働き始めたばかりなのでちょっと聞きづらいのです。何か会計上の規則を見せられ納得した記憶はあるのですが、もう少し詳しく知りたいのです。ご存知でしたら教えて下さい。