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仕掛品について

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仕掛品について

2008/10/30 17:32

marylou

ちょい参加

回答数:4

編集

ある仕事について、先方に仕掛品を納めたまま
先方の違約で頓挫しました。

もらっていた前受金は、そのまま
違約金として受け取ることになりました。

仕掛品は先方にあるのですが、
完動品の納品ではないので、売上高としてあげることはできません。
納品書ももちろん起こしていません。

仕掛品について、帳簿上どういう処理をしたらよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

ある仕事について、先方に仕掛品を納めたまま
先方の違約で頓挫しました。

もらっていた前受金は、そのまま
違約金として受け取ることになりました。

仕掛品は先方にあるのですが、
完動品の納品ではないので、売上高としてあげることはできません。
納品書ももちろん起こしていません。

仕掛品について、帳簿上どういう処理をしたらよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 仕掛品について

2008/10/30 23:12

marylou

ちょい参加

編集

長老 さま

ご回答ありがとうございました。

前受金については全額受け取っていますので
今後の増減はなく、
「損害補償金」として営業外収益で処理する方向になっています。

事情で再契約はありえないので、
前受金→営業外収益、仕掛原価→営業外費用で
よいのですね。

仕掛原価を営業外費用とした場合、
備忘の金額等は必要ないのでしょうか?

長老 さま

ご回答ありがとうございました。

前受金については全額受け取っていますので
今後の増減はなく、
「損害補償金」として営業外収益で処理する方向になっています。

事情で再契約はありえないので、
前受金→営業外収益、仕掛原価→営業外費用
よいのですね。

仕掛原価を営業外費用とした場合、
備忘の金額等は必要ないのでしょうか?

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0 marylou 2008/10/30 17:32
1 takapon 2008/10/30 20:27
2
Re: 仕掛品について
marylou 2008/10/30 23:12
3 takapon 2008/10/31 12:58
4 marylou 2008/10/31 15:29