当社決算(2月)につき教えて頂きたいことがあります。
売上げ=3月
仕入れ=2月 12万円 この分は仕掛品として処理しようと思います。
2月末 仕掛品 120,000 / 期末商品棚卸高 120,000
ここまではわかるのですが、
その12万円の金額(税込126,000)を3月に入って支払う時の仕訳はどうなるのでしょうか?
買掛金 120,000 / 現金 120,000 でいいのでしょうか?
後、次の決算の時の仕訳はどうなるのでしょうか?
期首商品棚卸高 120,000 /仕掛品 120,000 でしょうか?
初心者の為、仕掛品の仕訳がよくわかりません。。
どなたかご教授お願い致します。
当社決算(2月)につき教えて頂きたいことがあります。
売上げ=3月
仕入れ=2月 12万円 この分は仕掛品として処理しようと思います。
2月末 仕掛品 120,000 / 期末商品棚卸高 120,000
ここまではわかるのですが、
その12万円の金額(税込126,000)を3月に入って支払う時の仕訳はどうなるのでしょうか?
買掛金 120,000 / 現金 120,000 でいいのでしょうか?
後、次の決算の時の仕訳はどうなるのでしょうか?
期首商品棚卸高 120,000 /仕掛品 120,000 でしょうか?
初心者の為、仕掛品の仕訳がよくわかりません。。
どなたかご教授お願い致します。