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6月末決算で未払い費用として計上していたものが実際には6月末で支払いが済んでおり、未払い費用として計上してはいけなかったのが判明しました。決算書類はもう役所等に提出しております。今期最初の試算表作成時(7月末現在)にどのような処理(伝票起票等)をして修正すればいいのでしょうか?
6月末決算で未払い費用として計上していたものが実際には6月末で支払いが済んでおり、未払い費用として計上してはいけなかったのが判明しました。決算書類はもう役所等に提出しております。今期最初の試算表作成時(7月末現在)にどのような処理(伝票起票等)をして修正すればいいのでしょうか?