まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:2

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いつもお世話になっております。
すいません、この板でいいのかどうか分からないのですが
教えてくださいっ。

3月末で売掛の未納分を貸倒償却しました。
この分の会計伝票の処理はしたのですが
販売管理での処理について頭を悩ませています。
(販売管理と経理ソフトは別個のものを使用しています)
この貸倒の分を売掛金から取りたいのですが
売上のマイナスにしても入金にしても売掛残は
合わせることはできるとしても、それぞれ売上と入金が
減ったり増えたりすることになっちゃいますよね。

うちで使ってるソフトの製作してるところに聞いたのですが
どっちかで処理をするしかないって言われまして。
皆さんはどうやって処理をしてるか教えていただきたいです。
どーか、よろしくお願いいたします。
最悪、売掛残高一覧表手書きでやって行くしかないのかな・・(弱気)

いつもお世話になっております。
すいません、この板でいいのかどうか分からないのですが
教えてくださいっ。

3月末で売掛の未納分を貸倒償却しました。
この分の会計伝票の処理はしたのですが
販売管理での処理について頭を悩ませています。
(販売管理と経理ソフトは別個のものを使用しています)
この貸倒の分を売掛金から取りたいのですが
売上のマイナスにしても入金にしても売掛残は
合わせることはできるとしても、それぞれ売上と入金が
減ったり増えたりすることになっちゃいますよね。

うちで使ってるソフトの製作してるところに聞いたのですが
どっちかで処理をするしかないって言われまして。
皆さんはどうやって処理をしてるか教えていただきたいです。
どーか、よろしくお願いいたします。
最悪、売掛残高一覧表手書きでやって行くしかないのかな・・(弱気)