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仕訳がわかりません

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仕訳がわかりません

2012/01/11 16:54

1nennsei

おはつ

回答数:2

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初歩的な質問で申し訳ありません。どなたかよろしくお願いいたします。
取引先に納品するパソコン一式(220,000円)を購入し、そこに弊社で作成したプログラムを入れて納品しました。請求はハードウエア込みで800,000円です。このときのパソコン購入時の仕訳と納品したときの仕訳がわかりません。

初歩的な質問で申し訳ありません。どなたかよろしくお願いいたします。
取引先に納品するパソコン一式(220,000円)を購入し、そこに弊社で作成したプログラムを入れて納品しました。請求はハードウエア込みで800,000円です。このときのパソコン購入時の仕訳と納品したときの仕訳がわかりません。

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1. Re: 仕訳がわかりません

2012/01/11 20:03

nova

すごい常連さん

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(1) 220,000 仕 入 / 現預金 220,000

他社から出来上がった商品などを売上のために購入した場合には「仕入」勘定を用いるのが一般的です。売上の為の原価の一部ですね。
右側の支払部分は御社使用の実際の勘定科目をお使い下さい。


(2) 800,000 売掛金 / 売 上 800,000

取引先に納入したということは、品物を納めた訳ですから「売上」ですね。
その代金が納品時にすぐ頂けるのなら左側は、その時の 現金(小切手)・手形などとなりますが、
締めなどがあり、売上げた日よりも後日になるものは「売掛金」となります。
売掛金=売ったツケ と思って下さい。


(3) 800,000 現預金 / 売掛金 800,000

売上げた代金が入金となった時の仕訳です。
左側の「現預金」は実際に入金となった勘定科目をお使い下さい。
(2)と(3)の仕訳を比べると
売掛金が左側と右側に同額が発生して、差引ゼロとなりますね。

こんな感じです。
頑張って下さい!

(1) 220,000 仕 入 / 現預金 220,000

他社から出来上がった商品などを売上のために購入した場合には「仕入」勘定を用いるのが一般的です。売上の為の原価の一部ですね。
右側の支払部分は御社使用の実際の勘定科目をお使い下さい。


(2) 800,000 売掛金 / 売 上 800,000

取引先に納入したということは、品物を納めた訳ですから「売上」ですね。
その代金が納品時にすぐ頂けるのなら左側は、その時の 現金(小切手)・手形などとなりますが、
締めなどがあり、売上げた日よりも後日になるものは「売掛金」となります。
売掛金=売ったツケ と思って下さい。


(3) 800,000 現預金 / 売掛金 800,000

売上げた代金が入金となった時の仕訳です。
左側の「現預金」は実際に入金となった勘定科目をお使い下さい。
(2)と(3)の仕訳を比べると
売掛金が左側と右側に同額が発生して、差引ゼロとなりますね。

こんな感じです。
頑張って下さい!

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2. Re: 仕訳がわかりません

2012/01/11 20:39

1nennsei

おはつ

編集

novaさま。さっそく、教えていただきありがとうございます。感激です!

なぜ、「仕入」勘定を用いるのかがとてもよくわかりました。
支払は、普通預金から払ったので「普通預金」にすればよいのですね。

また、「売掛金が左側と右側に同額が発生して、差引ゼロとなる」旨の説明も分かり易くそのまま起票させていただきます。

前途多難ですが、ご回答いただき明るい気持ちになりました。
ありがとうございました。

novaさま。さっそく、教えていただきありがとうございます。感激です!

なぜ、「仕入」勘定を用いるのかがとてもよくわかりました。
支払は、普通預金から払ったので「普通預金」にすればよいのですね。

また、「売掛金が左側と右側に同額が発生して、差引ゼロとなる」旨の説明も分かり易くそのまま起票させていただきます。

前途多難ですが、ご回答いただき明るい気持ちになりました。
ありがとうございました。

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