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期末の仮払金

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期末の仮払金

2006/03/15 09:29

BOB44

おはつ

回答数:2

編集

どなたか宜しくお願いします。

社員が出張の際、旅費交通費を仮払金で出し、後日精算しています。今月も月末出張予定者がいますが、土日も入り精算出来るのは4月に入ってからになります。
決算の際、仮払金は0にしなくてはならないと思ったのですが、どう処理したら良いのでしょうか?

どなたか宜しくお願いします。

社員が出張の際、旅費交通費仮払金で出し、後日精算しています。今月も月末出張予定者がいますが、土日も入り精算出来るのは4月に入ってからになります。
決算の際、仮払金は0にしなくてはならないと思ったのですが、どう処理したら良いのでしょうか?

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1. Re: 期末の仮払金

2006/03/15 10:43

BOB44

おはつ

編集

ajapaさん ありがとうごさいます。

仮払金で出しておき、決算振替で

旅費  900 / 仮払金 1,000
未収金 100

にするのですよね。

ajapaさん ありがとうごさいます。

仮払金で出しておき、決算振替で

旅費  900 / 仮払金 1,000
未収金 100

にするのですよね。

返信

2. Re: 期末の仮払金

2006/03/15 09:50

ajapa

積極参加

編集

決算は3月末ですよね。
出張自体が3月に行われるものならば、
今期で精算した方がいいと思います。

3月時
旅費  900 / 仮払金 1,000
未収金 100

現金精算時
現金 100 / 未収金 100

こんな感じです。支払なら未払金で。

出張が4月にかかるものであれば、仮払金のままで
処理してしまっていいと思います。
いずれにせよ金額は僅少かと思いますので、
毎期の処理方法が統一されていれば特に問題はないかと
思います。

決算は3月末ですよね。
出張自体が3月に行われるものならば、
今期で精算した方がいいと思います。

3月時
旅費  900 / 仮払金 1,000
未収金 100

現金精算時
現金 100 / 未収金 100

こんな感じです。支払なら未払金で。

出張が4月にかかるものであれば、仮払金のままで
処理してしまっていいと思います。
いずれにせよ金額は僅少かと思いますので、
毎期の処理方法が統一されていれば特に問題はないかと
思います。

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