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前期末、未払費用に未計上分の請求
2005/08/24 13:26
3. Re: 前期末、未払費用に未計上分の請求
2005/08/26 13:20
P-Timeさま、TTWINさま、
修繕費で計上することになりました。
ありがとうございました。
「前期損益修正損」について、私の質問の仕方が悪くてすみません。
更正の請求をしてはじめて前期損益修正損という科目が使えるのかお聞きしたかったのです。
「更正の請求」をすることとと「前期損益修正損」という科目を使うことはワンセットですか?
P-Timeさま、TTWINさま、
修繕費で計上することになりました。
ありがとうございました。
「前期損益修正損」について、私の質問の仕方が悪くてすみません。
更正の請求をしてはじめて前期損益修正損という科目が使えるのかお聞きしたかったのです。
「更正の請求」をすることとと「前期損益修正損」という科目を使うことはワンセットですか?
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6. Re: 前期末、未払費用に未計上分の請求
2005/08/25 16:45
実は、2月に修理を依頼した部署に請求書が届いていたのですが
(郵便受信簿で確認しました)間違えて捨ててしまったらしく
経理に廻ってこなかったのです。
このたび再請求として請求書が送られてきてこのような事態になりました。
詳細資料とは社内資料です。取引先ごとに月別費用の一覧表を作るので、2月分をどこに入れたらよいものかと思いました。
社内資料ならば注釈をつけて2月分としてもよくて、
外へ出る資料には書かない方がよいと解釈してよろしいでしょうか?
おっしゃるとおり、更正の請求です。
今回の事例はわずかな金額ということで修繕費にしますが、
もし、前期損益修正損を計上するならば更正の請求が必要なのでしょうか?
実は、2月に修理を依頼した部署に請求書が届いていたのですが
(郵便受信簿で確認しました)間違えて捨ててしまったらしく
経理に廻ってこなかったのです。
このたび再請求として請求書が送られてきてこのような事態になりました。
詳細資料とは社内資料です。取引先ごとに月別費用の一覧表を作るので、2月分をどこに入れたらよいものかと思いました。
社内資料ならば注釈をつけて2月分としてもよくて、
外へ出る資料には書かない方がよいと解釈してよろしいでしょうか?
おっしゃるとおり、更正の請求です。
今回の事例はわずかな金額ということで修繕費にしますが、
もし、前期損益修正損を計上するならば更正の請求が必要なのでしょうか?
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7. Re: 前期末、未払費用に未計上分の請求
2005/08/25 16:02
前期の修繕費の請求が今期(申告後)に来たので前期に計上するのは無理ですよね、見積書が来ていればその金額(概算)で計上可能ですけど
15,000円ぐらいですと別に気にする金額ではないと思います
修繕費の詳細資料を書くというのは、社内資料のことですか?
概況書に書くようなら別に前期2月分と書く必要はないと思います。
もし修正申告とありますけど、前期の申告を訂正するのであれば、更正の請求です
修正申告は利益を少なく申告していた場合です
前期の修繕費の請求が今期(申告後)に来たので前期に計上するのは無理ですよね、見積書が来ていればその金額(概算)で計上可能ですけど
15,000円ぐらいですと別に気にする金額ではないと思います
修繕費の詳細資料を書くというのは、社内資料のことですか?
概況書に書くようなら別に前期2月分と書く必要はないと思います。
もし修正申告とありますけど、前期の申告を訂正するのであれば、更正の請求です
修正申告は利益を少なく申告していた場合です
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8. Re: 前期末、未払費用に未計上分の請求
2005/08/24 23:49
P−Timeさま、ありがとうございます。
自分でも少し調べまして、
金額の僅少なもの、または、毎期経常的に発生するものは
経常損益に含めることができるのはわかりましたが、
「金額の僅少なもの」とはいくらぐらいまでをいうのでしょうか?
15,000円ほどなのですが、この程度なら今期の修繕費にしても
よい金額でしょうか?
また、決算のとき基礎資料を作成するのですが、
修繕費の詳細資料に月別の計上分を記載するのですが、
この前期分は前期2月分と別枠で記載してもかまわないのか
今期のどこかの月にまぎれさせた方がいいのでしょうか?
もし、特別損失とか前期損益修正損とかで上げるならば、
修正の申告をしなければなりませんか?
P−Timeさま、ありがとうございます。
自分でも少し調べまして、
金額の僅少なもの、または、毎期経常的に発生するものは
経常損益に含めることができるのはわかりましたが、
「金額の僅少なもの」とはいくらぐらいまでをいうのでしょうか?
15,000円ほどなのですが、この程度なら今期の修繕費にしても
よい金額でしょうか?
また、決算のとき基礎資料を作成するのですが、
修繕費の詳細資料に月別の計上分を記載するのですが、
この前期分は前期2月分と別枠で記載してもかまわないのか
今期のどこかの月にまぎれさせた方がいいのでしょうか?
もし、特別損失とか前期損益修正損とかで上げるならば、
修正の申告をしなければなりませんか?
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