うちは、12月決算なんですが、今年に入って、昨年度に売り上げた分から返品がありました。
(簿記を勉強していたのは、かなり前になるので、自信はありませんが、)
前期売上修正損とか前期損益修正損のような科目を使って仕訳をするのだと思っていました。
ですが、勘定奉行にこれらの勘定科目がないので、
サポートに電話したら、繰越利益剰余金を使うように言われました。
繰越利益剰余金 ××× / 売掛金 ×××
となるのでしょうか?
現在、前期…といった科目は存在しなくなっちゃったんでしょうか?
よろしくお願いします。
うちは、12月決算なんですが、今年に入って、昨年度に売り上げた分から返品がありました。
(簿記を勉強していたのは、かなり前になるので、自信はありませんが、)
前期売上修正損とか前期損益修正損のような科目を使って仕訳をするのだと思っていました。
ですが、勘定奉行にこれらの勘定科目がないので、
サポートに電話したら、繰越利益剰余金を使うように言われました。
繰越利益剰余金 ××× / 売掛金 ×××
となるのでしょうか?
現在、前期…といった科目は存在しなくなっちゃったんでしょうか?
よろしくお願いします。