tomo830

おはつ

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前期末 評価損を1000計上 (BS商品残4000)

評価損 / 繰越商品1000

翌期(洗い替え)繰越商品 / 評価損戻入(特利) 1000

この洗い替えによって商品取得価額に戻して今期末に新たに評価損を計上するのは
わかるのですが

例えば、月次で決算を行い、4半期ごとに実地棚卸を行い評価損を計上する場合、

この前期の洗い替えはどうなるのか?

また4半期ごとの実地棚卸月の評価損の計上・評価損の戻入の処理がよくわかりません。

前例で前期評価損1000

今期例えば10月決算 1Qで1月決算時評価損800の場合

11/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利) 1000


1/31(1Q) 評価損800/ 繰越商品800

2/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利)800


4/31(2Q) 評価損600/ 繰越商品600

5/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利)600

以上のような感じの仕訳で繰り返していくのか?

それとも直近の評価損戻入を相殺仕訳し(どの時点で?)、残0にしてから
月末の評価損を計上するのか?

月次決算になってしまうとよくわかりません。
こうなると月次ベースの粗利がかなり変動して問題ないのか不安です。

すいませんが実務詳しい方アドバイスお願いいたします。


前期末 評価損を1000計上 (BS商品残4000)

評価損 / 繰越商品1000

翌期(洗い替え)繰越商品 / 評価損戻入(特利) 1000

この洗い替えによって商品取得価額に戻して今期末に新たに評価損を計上するのは
わかるのですが

例えば、月次で決算を行い、4半期ごとに実地棚卸を行い評価損を計上する場合、

この前期の洗い替えはどうなるのか?

また4半期ごとの実地棚卸月の評価損の計上・評価損の戻入の処理がよくわかりません。

前例で前期評価損1000

今期例えば10月決算 1Qで1月決算時評価損800の場合

11/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利) 1000


1/31(1Q) 評価損800/ 繰越商品800

2/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利)800


4/31(2Q) 評価損600/ 繰越商品600

5/1 繰越商品 / 評価損戻入(特利)600

以上のような感じの仕訳で繰り返していくのか?

それとも直近の評価損戻入を相殺仕訳し(どの時点で?)、残0にしてから
月末の評価損を計上するのか?

月次決算になってしまうとよくわかりません。
こうなると月次ベースの粗利がかなり変動して問題ないのか不安です。

すいませんが実務詳しい方アドバイスお願いいたします。