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おはつ

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自社負担の費用として費用科目にて処理したものが
実は客先負担分のため請求することが数カ月経ってから判明。
普段、前もってわかっている時は「立替金」として処理し
請求した時に「立替金」の戻りとして処理しています。

この度は、数カ月経ってからの判明なので費用計上したままで
「雑収入」にて処理しようと思っています。

不課税費用だった為、消費税処理はどうするのがいいのでしょうか悩んでしまいました。
やはり、深く考えず不課税のものは不課税で処理すればいいのでしょうか?

どなたか、よろしくお願いします。

自社負担の費用として費用科目にて処理したものが
実は客先負担分のため請求することが数カ月経ってから判明。
普段、前もってわかっている時は「立替金」として処理し
請求した時に「立替金」の戻りとして処理しています。

この度は、数カ月経ってからの判明なので費用計上したままで
雑収入」にて処理しようと思っています。

不課税費用だった為、消費税処理はどうするのがいいのでしょうか悩んでしまいました。
やはり、深く考えず不課税のものは不課税で処理すればいいのでしょうか?

どなたか、よろしくお願いします。