klala

常連さん

回答数:4

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お世話になっております。
いろいろ考えているうちに頭が混乱してきてしまいました。
とても初歩的なことかと思いますが、よろしくお願いいたします。

1.お得意先の都合で、地方での仕事を頼まれた。出張に伴う宿泊費(一律10,000円/1泊)と交通費(その日の新幹線代)はお客様が負担するため、9月売上分と立替分(宿泊費と交通費)をあわせて請求する。(⇒10月末入金)

2.宿泊先のホテルから9月分の請求書が届く。宿泊費は6,000円/1泊。(⇒10月末支払)

仕訳
1.9/30の仕訳
  売掛金 125,000 / 売上 100,000
            立替金(宿泊)20,000 
            立替金(交通費)5,000    

  立替金(宿泊) 20,000 / 旅費交通費 25,000
  宿泊費(交通費)5,000

  旅費交通費   12,600 / 未払金(宿泊)12,600

2. 10/31の仕訳
  未払金(宿泊) 12,600 / 現預金 12,600

宿泊費について、お客様からの入金額とホテルへの支払額との差(3,700/1泊)は厳密にいうと、雑収入なのかな?と思ったのですが、税理士の先生や社長より「未払金を立てて仕訳をしなさい」と指示がありました。

月ごとに未払金を立てておらず、当初は、支払時に費用計上(例でいうと、10/31に【旅費交通費/現預金】)していましたが、ここ6ヶ月ほど、出張が毎月のようにまた金額も大きく発生していました。そのため、月次試算表の中で、旅費交通費のマイナスが増加しすぎて分かりにくいから、方針を変えようという話になりました。
(元々、しっかり把握できない状態になっていたのが問題ですが。。。)

しかし、わかる範囲で上のように考えてみたのですが、出張が増えるとマイナスはやっぱり増加するので、、、(差額があるので当然なのですが、、、)仕訳自体が間違えているのかと心配になりました。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
 

お世話になっております。
いろいろ考えているうちに頭が混乱してきてしまいました。
とても初歩的なことかと思いますが、よろしくお願いいたします。

1.お得意先の都合で、地方での仕事を頼まれた。出張に伴う宿泊費(一律10,000円/1泊)と交通費(その日の新幹線代)はお客様が負担するため、9月売上分と立替分(宿泊費と交通費)をあわせて請求する。(⇒10月末入金)

2.宿泊先のホテルから9月分の請求書が届く。宿泊費は6,000円/1泊。(⇒10月末支払)

仕訳
1.9/30の仕訳
  売掛金 125,000 / 売上 100,000
            立替金(宿泊)20,000 
            立替金(交通費)5,000    

  立替金(宿泊) 20,000 / 旅費交通費 25,000
  宿泊費(交通費)5,000

  旅費交通費   12,600 / 未払金(宿泊)12,600

2. 10/31の仕訳
  未払金(宿泊) 12,600 / 現預金 12,600

宿泊費について、お客様からの入金額とホテルへの支払額との差(3,700/1泊)は厳密にいうと、雑収入なのかな?と思ったのですが、税理士の先生や社長より「未払金を立てて仕訳をしなさい」と指示がありました。

月ごとに未払金を立てておらず、当初は、支払時に費用計上(例でいうと、10/31に【旅費交通費/現預金】)していましたが、ここ6ヶ月ほど、出張が毎月のようにまた金額も大きく発生していました。そのため、月次試算表の中で、旅費交通費のマイナスが増加しすぎて分かりにくいから、方針を変えようという話になりました。
(元々、しっかり把握できない状態になっていたのが問題ですが。。。)

しかし、わかる範囲で上のように考えてみたのですが、出張が増えるとマイナスはやっぱり増加するので、、、(差額があるので当然なのですが、、、)仕訳自体が間違えているのかと心配になりました。

どうぞ、よろしくお願いいたします。