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前受金と売上の不一致について

質問 回答受付中

前受金と売上の不一致について

2007/08/10 17:17

kengo

おはつ

回答数:2

編集

どなたか教えてください。
個人事業で青色申告をしています。
会計ソフト(弥生)を使って入力をしています。

仕事はOA機器等の販売をしており、リース会社より納品前に入金があることが多く、それは前受け金として処理しています。
普通預金\10000/前受金\10000
これを納品時に売り上げとして
前受金\10000/売上高\10000と処理しているのですが

今頃になって気づいたのですが
05年から繰越で¥4売上高が少なく(内容は不明)
06年には2件の処理間違いで計¥6921過剰に売上登録しています。
トータルで¥6917の売上過剰になっています。

入金額は口座と一致するので間違いなく、売上高の間違いであると思うのですが
こういうのは、本年度で修正する仕訳ができますか?
修正申告のような、ややこしいことをしないといけないのでしょうか?

どなたか心優しいかた教えてください。



どなたか教えてください。
個人事業で青色申告をしています。
会計ソフト(弥生)を使って入力をしています。

仕事はOA機器等の販売をしており、リース会社より納品前に入金があることが多く、それは前受け金として処理しています。
普通預金\10000/前受金\10000
これを納品時に売り上げとして
前受金\10000/売上高\10000と処理しているのですが

今頃になって気づいたのですが
05年から繰越で¥4売上高が少なく(内容は不明)
06年には2件の処理間違いで計¥6921過剰に売上登録しています。
トータルで¥6917の売上過剰になっています。

入金額は口座と一致するので間違いなく、売上高の間違いであると思うのですが
こういうのは、本年度で修正する仕訳ができますか?
修正申告のような、ややこしいことをしないといけないのでしょうか?

どなたか心優しいかた教えてください。



この質問に回答
回答

ありがとうございました。

2007/08/21 11:23

kengo

おはつ

編集

お礼を申し上げるのに遅くなり申し訳ありませんでした。
しばらくNETが見れなくなっていました。
教えてくださってありがとうございました。
これから気をつけるようにいたします。

お礼を申し上げるのに遅くなり申し訳ありませんでした。
しばらくNETが見れなくなっていました。
教えてくださってありがとうございました。
これから気をつけるようにいたします。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kengo 2007/08/10 17:17
1 しかしか 2007/08/11 07:00
2
ありがとうございました。
kengo 2007/08/21 11:23