pocpoc

おはつ

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はじめまして。
去年9月より知識もないまま経理担当になり猛勉強中です。

決算なのですが、税抜経理で前期決算で還付消費税が発生し
前期決算時には未収計上等処理は何もされず、
当期に雑収入にて計上されています。

前期法人税申告書別表5-1 未収消費税が(増)
        別表4  加算にて未収消費税を調整しています。

当期法人税申告書別表5-1 未収消費税を(減)
        別表4は減算調整でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

はじめまして。
去年9月より知識もないまま経理担当になり猛勉強中です。

決算なのですが、税抜経理で前期決算で還付消費税が発生し
前期決算時には未収計上等処理は何もされず、
当期に雑収入にて計上されています。

前期法人税申告書別表5-1 未収消費税が(増)
        別表4  加算にて未収消費税を調整しています。

当期法人税申告書別表5-1 未収消費税を(減)
        別表4は減算調整でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。