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決算時の前受金・前渡金処理について

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決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 10:07

おはつ

回答数:11

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弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
「未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金」
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

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Re: 決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 11:27

takapon

すごい常連さん

編集

未成工事支出金は建設業会計独特のものですが、
商業簿記で言う仕掛品的な意味合いになります。
前渡金なんかは商品取引の一部引取前支払ですから
前渡金は役務提供受けていない支払。
それに対して未成工事支出金は役務提供受けたけど工事の引渡が終わっていない。って考えることができると思います。
であれば今回の場合前渡金ではまずいかと。

受入金も同じような考えです。

未成工事支出金/工事未払金はたてますが
未成工事受入金は立ててないです。

未成工事支出金は建設業会計独特のものですが、
商業簿記で言う仕掛品的な意味合いになります。
前渡金なんかは商品取引の一部引取前支払ですから
前渡金は役務提供受けていない支払。
それに対して未成工事支出金は役務提供受けたけど工事の引渡が終わっていない。って考えることができると思います。
であれば今回の場合前渡金ではまずいかと。

受入金も同じような考えです。

未成工事支出金/工事未払金はたてますが
未成工事受入金は立ててないです。

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