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期末の未払計上について

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期末の未払計上について

2006/06/12 21:25

nori1130

積極参加

回答数:5

編集

初歩的な質問ですみません。
決算期末の未払いの計上について教えてください。

販売用ソフトの開発原価に関する請求書を頂いています。5月中の外注の人件費です。(当社は5月末決算の会社です)
この支払いは6月末に行う予定です。

このソフトは期末時点では、未成品なのですが、この請求に関する支出分を期末に未払金等で処理する必要があるでしょうか?

未成ソフト支出金×××/未払金×××

それとも、決算処理は何もせずに6月末に支払いを行った時点で未成ソフト支出金等で処理するだけでいいのでしょうか?
そうすると期末には原価認識しないということになります。

期末において資産・負債の両立て処理が必要なのかどうかがよく分かりません。


どうぞよろしくお願い致します。

初歩的な質問ですみません。
決算期末の未払いの計上について教えてください。

販売用ソフトの開発原価に関する請求書を頂いています。5月中の外注の人件費です。(当社は5月末決算の会社です)
この支払いは6月末に行う予定です。

このソフトは期末時点では、未成品なのですが、この請求に関する支出分を期末に未払金等で処理する必要があるでしょうか?

未成ソフト支出金×××/未払金×××

それとも、決算処理は何もせずに6月末に支払いを行った時点で未成ソフト支出金等で処理するだけでいいのでしょうか?
そうすると期末には原価認識しないということになります。

期末において資産・負債の両立て処理が必要なのかどうかがよく分かりません。


どうぞよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 期末の未払計上について

2006/06/13 13:14

takapon

すごい常連さん

編集

もともと費用は発生のときにすべて計上します。
で、このうち売上げに対応するものを当期費用、そうでない物を資産勘定として翌期に繰り越していきます。
ですから、この会計の基本原則によれば処理すべきものであるということになります。

で、実際の運用ではどうかということですが、全てが全て計上されてはいないですね。

ただし、相手先との期末債権債務残高確認なんかで差異になったり、原価発生から進捗状況を見たりするとき、相手先の税務反面で税務署がきたときに実際やってもらったって台帳を見せるときとかにやらしいことになるので入れておいたほうがいいと思います。

もともと費用は発生のときにすべて計上します。
で、このうち売上げに対応するものを当期費用、そうでない物を資産勘定として翌期に繰り越していきます。
ですから、この会計の基本原則によれば処理すべきものであるということになります。

で、実際の運用ではどうかということですが、全てが全て計上されてはいないですね。

ただし、相手先との期末債権債務残高確認なんかで差異になったり、原価発生から進捗状況を見たりするとき、相手先の税務反面で税務署がきたときに実際やってもらったって台帳を見せるときとかにやらしいことになるので入れておいたほうがいいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nori1130 2006/06/12 21:25
1 DISKY 2006/06/13 10:38
2 nori1130 2006/06/13 12:32
3 源氏 2006/06/13 13:07
4
Re: 期末の未払計上について
takapon 2006/06/13 13:14
5 nori1130 2006/06/14 14:50