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消費税還付がある場合の仕訳について

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消費税還付がある場合の仕訳について

2005/09/07 11:12

takutaku

ちょい参加

回答数:5

編集

こんにちは。
消費税還付がある場合の仕訳について教えてください。
例えば、仮受消費税200 仮払消費税180
中間納付した消費税(未払消費税?60)
とすると、決算時の仕訳は未収入消費税40を借方にたてるのですか?

それと弥生会計を使用しているのですが、他流動資産に未収入消費税を作ればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

こんにちは。
消費税還付がある場合の仕訳について教えてください。
例えば、仮受消費税200 仮払消費税180
中間納付した消費税(未払消費税?60)
とすると、決算時の仕訳は未収入消費税40を借方にたてるのですか?

それと弥生会計を使用しているのですが、他流動資産に未収入消費税を作ればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税還付がある場合の仕訳について

2005/09/08 02:08

hetare

おはつ

編集

仮に未収入金が経常的に計上されていた場合、消費税還付分が増加することになりますよね。前年対比したときにBS見る側は疑問に思いますよね。なので、その辺のボリュームを考慮して未収入金に含めるか、科目を分けるかの判断すると良いかと思います。
仮に分けるとしたら未収消費税等が適当です。

仮に未収入金が経常的に計上されていた場合、消費税還付分が増加することになりますよね。前年対比したときにBS見る側は疑問に思いますよね。なので、その辺のボリュームを考慮して未収入金に含めるか、科目を分けるかの判断すると良いかと思います。
仮に分けるとしたら未収消費税等が適当です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takutaku 2005/09/07 11:12
1 消費税法 2005/09/07 11:14
2 かめへん 2005/09/07 11:17
3 takutaku 2005/09/07 11:40
4
Re: 消費税還付がある場合の仕訳について
hetare 2005/09/08 02:08
5 takutaku 2005/09/09 11:23