inti

おはつ

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現金から支払いを行いました。

これは本来別会社が支払うべきものを、立替払いしました。
別会社といっても、会計上は同じで、管理の都合上、通帳や経理計上も分けています。
別会社の口座から、こちらの会社にお金を振り込めば簡単ですが、諸事情あって、
別会社からこちらにお金を動かすのが困難です(手続きが煩雑)。

そこで、こちらの会社から別会社に振替(支払う)予定があるのでそれと相殺しようと思います。

立替金(別会社支払い分を当社が立替):30万円  

当社から別会社に支払う金額:100万

つまり、70万を当社から別会社通帳に入金しようと思います。

仕訳としては

立替金 / 当社現金  30万

別会社 普通預金 /当社 現金 70万

当社現金 /立替金 30万

実際のやり取りは仕訳の通りですが、これだと当社から別会社に100万支払ったことが
わかりづらくなりそうです。

どのように記帳したらいいかアドバイスお願いします。





現金から支払いを行いました。

これは本来別会社が支払うべきものを、立替払いしました。
別会社といっても、会計上は同じで、管理の都合上、通帳や経理計上も分けています。
別会社の口座から、こちらの会社にお金を振り込めば簡単ですが、諸事情あって、
別会社からこちらにお金を動かすのが困難です(手続きが煩雑)。

そこで、こちらの会社から別会社に振替(支払う)予定があるのでそれと相殺しようと思います。

立替金(別会社支払い分を当社が立替):30万円  

当社から別会社に支払う金額:100万

つまり、70万を当社から別会社通帳に入金しようと思います。

仕訳としては

立替金 / 当社現金  30万

別会社 普通預金 /当社 現金 70万

当社現金 /立替金 30万

実際のやり取りは仕訳の通りですが、これだと当社から別会社に100万支払ったことが
わかりづらくなりそうです。

どのように記帳したらいいかアドバイスお願いします。