初めての投稿になりますので、至らない点があるかもしれませんがよろしくお願いします。
製造業を始めたばかりの会社で経理をしておりますが、今期中に中古機械を購入いたしました。
同時に先方より廃棄する材料も一緒に引き取ってほしいとのことだったので、機械と一緒に引き取りました。
(当社の製造に使える材料でもあるため)
今回の決算にあたり材料が残っているため、棚卸資産への計上を考えていたのですが、[原材料/期末棚卸原材料]の仕訳を計上すると材料費がマイナスになってしまうため簿外資産ではないかと考えております。
経理初心者のため、この時の処理方法を分かりやすく教えてもらえますでしょうか。
初めての投稿になりますので、至らない点があるかもしれませんがよろしくお願いします。
製造業を始めたばかりの会社で経理をしておりますが、今期中に中古機械を購入いたしました。
同時に先方より廃棄する材料も一緒に引き取ってほしいとのことだったので、機械と一緒に引き取りました。
(当社の製造に使える材料でもあるため)
今回の決算にあたり材料が残っているため、棚卸資産への計上を考えていたのですが、[原材料/期末棚卸原材料]の仕訳を計上すると材料費がマイナスになってしまうため簿外資産ではないかと考えております。
経理初心者のため、この時の処理方法を分かりやすく教えてもらえますでしょうか。