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仕掛品、ソフトウエア仮勘定

質問 回答受付中

仕掛品、ソフトウエア仮勘定

2013/09/19 15:43

snoopy

積極参加

回答数:2

編集

決算が迫っているので、助けてください。

前期、販売目的のソフトウエアが開発途中でしたので、
仕掛品/期末棚卸高
として、処理しました。

今期に、残りの開発を行い、ソフトウエアを資産計上
しようと思うのですが、仕訳がよくわかりません。

ソフトウエアは、労務費だけで構成されているとすると、

今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが

期首棚卸高/仕掛品

の仕訳もしなければいけないと思うのですが、
そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、
おかしいような気がします。

どのように処理すればいいのでしょうか?

最近ソフトウエア仮勘定というのを知りました。
前期は本当はソフトウエア仮勘定での処理が
良かったのだと思いますが、どのように修正していけば
いいでしょうか。

決算が迫っているので、助けてください。

前期、販売目的のソフトウエアが開発途中でしたので、
仕掛品/期末棚卸高
として、処理しました。

今期に、残りの開発を行い、ソフトウエアを資産計上
しようと思うのですが、仕訳がよくわかりません。

ソフトウエアは、労務費だけで構成されているとすると、

今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが

期首棚卸高/仕掛品

仕訳もしなければいけないと思うのですが、
そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、
おかしいような気がします。

どのように処理すればいいのでしょうか?

最近ソフトウエア仮勘定というのを知りました。
前期は本当はソフトウエア仮勘定での処理が
良かったのだと思いますが、どのように修正していけば
いいでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 仕掛品、ソフトウエア仮勘定

2013/09/27 19:07

reiko3

常連さん

編集

前回お答えを書いたreiko3です。
その回答では、お書きの下記疑問については、触れませんでした。
念のためこの仕訳について、補足させていただきます。

>今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが
期首棚卸高/仕掛品
の仕訳もしなければいけないと思うのですが、そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、おかしいような気がします。

■確かに、上記2つの仕訳では、仕掛品が二重に減額され、あり得ない仕訳です。

はじめの仕訳、「ソフトウェア/仕掛品及び労務費」の借方は、ソフトウェア=商品が出来上がったこと、貸方は、商品の作成に要した前期仕掛品と今期の労務費(支出時は借方科目)を貸方に計上し、労務費の支出額をゼロに減額したことを意味します。

この商品のスタートの仕訳から売上・入金までの仕訳(製造勘定をしない場合)は、手入力の仕訳は自信ありませんが、次のようになると思います。


労務費 / 預金・・・労務費の支払
仕掛品 / 労務費・・・仕掛品の計上、労務費をゼロとする
商品 / 仕掛品(前期労務費)、労務費・・・商品計上、前期の仕掛品と今期労務費をゼロとする
売上 / 預金  ・・・商品販売
売上原価 / 商品(ソフトウエァの完成原価)・・・販売した商品の原価計上

この一連の手入力での仕訳に、お書きの「期首棚卸/仕掛品」は出る余地はなく、この仕訳は不要です。

前回のお答えで書いた仕訳は、市販の会計ソフトを利用し、製造勘定を設定ている場合の一般的な仕訳です。(こちらでは、「ソフトウエァ(完成商品)/ 仕掛品、労務費」の仕訳はありません。よって、問題はでません。)

以上、ご参考です。

前回お答えを書いたreiko3です。
その回答では、お書きの下記疑問については、触れませんでした。
念のためこの仕訳について、補足させていただきます。

>今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが
期首棚卸高/仕掛品
の仕訳もしなければいけないと思うのですが、そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、おかしいような気がします。

■確かに、上記2つの仕訳では、仕掛品が二重に減額され、あり得ない仕訳です。

はじめの仕訳、「ソフトウェア/仕掛品及び労務費」の借方は、ソフトウェア=商品が出来上がったこと、貸方は、商品の作成に要した前期仕掛品と今期の労務費(支出時は借方科目)を貸方に計上し、労務費の支出額をゼロに減額したことを意味します。

この商品のスタートの仕訳から売上・入金までの仕訳(製造勘定をしない場合)は、手入力の仕訳は自信ありませんが、次のようになると思います。


労務費 / 預金・・・労務費の支払
仕掛品 / 労務費・・・仕掛品の計上、労務費をゼロとする
商品 / 仕掛品(前期労務費)、労務費・・・商品計上、前期の仕掛品と今期労務費をゼロとする
売上 / 預金  ・・・商品販売
売上原価 / 商品(ソフトウエァの完成原価)・・・販売した商品の原価計上

この一連の手入力での仕訳に、お書きの「期首棚卸/仕掛品」は出る余地はなく、この仕訳は不要です。

前回のお答えで書いた仕訳は、市販の会計ソフトを利用し、製造勘定を設定ている場合の一般的な仕訳です。(こちらでは、「ソフトウエァ(完成商品)/ 仕掛品、労務費」の仕訳はありません。よって、問題はでません。)

以上、ご参考です。

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0 snoopy 2013/09/19 15:43
1 reiko3 2013/09/21 00:53
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Re: 仕掛品、ソフトウエア仮勘定
reiko3 2013/09/27 19:07