お世話になっております。
頭がごちゃごちゃして、どうにも考え付きません。。。
どなたかご教授ください。
会社で購入した新幹線チケットを、社員へ転売することになりました。
転売前は、BSの前払費用にこのチケットの分が計上されていました。
入金時の仕訳は、
預金/雑収入 ですよね?
その場合、前払費用に残っているその分の残高ははどうやって消すのでしょうか。
入金時に
預金/前払費用 これも変な感じがします。
どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
頭がごちゃごちゃして、どうにも考え付きません。。。
どなたかご教授ください。
会社で購入した新幹線チケットを、社員へ転売することになりました。
転売前は、BSの前払費用にこのチケットの分が計上されていました。
入金時の仕訳は、
預金/雑収入 ですよね?
その場合、前払費用に残っているその分の残高ははどうやって消すのでしょうか。
入金時に
預金/前払費用 これも変な感じがします。
どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。