おはよう御座います。前期分の処理について誤りが見つかり
処理について解らない為、また御質問させて頂きます。
1月1日に300,000円の仕入を致しました。
2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
支払ってしまいました。
1万円の差額については先方の単価訂正によるものです。
上記の処理は以下の通りです。
======================================================================
1/1 仕入 300,000円 / 買掛金 300,000円
2/28 消耗品 310,000円 / 当座預金 310,000円
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こちらについて修正申告を含め、どのように処理をして良いのか解りません。
お解かりになられる方がいらっしゃいましたら、御力をお借り出来ればと思います。
おはよう御座います。前期分の処理について誤りが見つかり
処理について解らない為、また御質問させて頂きます。
1月1日に300,000円の仕入を致しました。
2月28日に310,000円を経費として誤ったまま
支払ってしまいました。
1万円の差額については先方の単価訂正によるものです。
上記の処理は以下の通りです。
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1/1 仕入 300,000円 / 買掛金 300,000円
2/28 消耗品 310,000円 / 当座預金 310,000円
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こちらについて修正申告を含め、どのように処理をして良いのか解りません。
お解かりになられる方がいらっしゃいましたら、御力をお借り出来ればと思います。