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前期の減価償却超過について

質問 回答受付中

前期の減価償却超過について

2005/04/14 09:10

coco

おはつ

回答数:5

編集

おはようございます。

3月決算の法人です。前期の決算なのですが


  減価償却費/減価償却累計額 10

この仕訳を毎月入れています。そして固定資産の期末簿価に合わせて

  減価償却累計額/固定資産 119 


これで減価償却の差額1円を直さないまま前期の決算を進めてしまっています。
累計額は△1の差額が残り、別表16と決算書の減価償却費の数字も異なっています。


この場合、今期はどのような仕訳、そして税務上訂正するならどうすればいいんでしょうか?


どうぞ宜しくお願いします。

おはようございます。

3月決算の法人です。前期の決算なのですが


  減価償却費/減価償却累計額 10

この仕訳を毎月入れています。そして固定資産の期末簿価に合わせて

  減価償却累計額固定資産 119 


これで減価償却の差額1円を直さないまま前期の決算を進めてしまっています。
累計額は△1の差額が残り、別表16と決算書の減価償却費の数字も異なっています。


この場合、今期はどのような仕訳、そして税務上訂正するならどうすればいいんでしょうか?


どうぞ宜しくお願いします。

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1. Re: 前期の減価償却超過について

2005/04/15 12:01

ryoukum

ちょい参加

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税額に影響なければいいんですけどね^^;

影響あれば、修正申告ですかね・・・・(詳しくは税務署・税理士さんにお願いします。)
 
 お互いがんばりましょう。

税額に影響なければいいんですけどね^^;

影響あれば、修正申告ですかね・・・・(詳しくは税務署・税理士さんにお願いします。)
 
 お互いがんばりましょう。

返信

2. Re: 前期の減価償却超過について

2005/04/14 23:01

coco

おはつ

編集

ryoukumさん、ありがとうございます。

何もかも仰るとおりで、119減価償却したかったのに120計上してしまったんです。
超過額があったのですが、税務上加算しておりませんでした…
累計額が残っています。
今期の減価償却費を減らして、別表の限度額を超えなければOKでしょうか。

自信がなくて悩んでいました。
どうもありがとうございました。助かりました。

ryoukumさん、ありがとうございます。

何もかも仰るとおりで、119減価償却したかったのに120計上してしまったんです。
超過額があったのですが、税務上加算しておりませんでした…
累計額が残っています。
今期の減価償却費を減らして、別表の限度額を超えなければOKでしょうか。

自信がなくて悩んでいました。
どうもありがとうございました。助かりました。

返信

3. Re: 前期の減価償却超過について

2005/04/14 17:57

ryoukum

ちょい参加

編集

 計上したかった減価償却費が 119だったと理解すればいいでしょうか^^;
 減価償却を120計上したかったと思いました。

 前期の別表16の減価償却限度額が 119で、超過額が あったのか気になります。

 あと御社では、期中は間接法で管理して、期末には直接法を採用していると推測しました。そうなると、決算書上に減価償却累計額が1 残ったのでしょうか。
 
 上記の推測どおりに、減価償却累計額が残っているのなら
減価償却累計額/減価償却費 1
 を、期首に仕訳をすればいいと思います。

お互いがんばりましょう
 

 

 

 計上したかった減価償却費が 119だったと理解すればいいでしょうか^^;
 減価償却を120計上したかったと思いました。

 前期の別表16の減価償却限度額が 119で、超過額が あったのか気になります。

 あと御社では、期中は間接法で管理して、期末には直接法を採用していると推測しました。そうなると、決算書上に減価償却累計額が1 残ったのでしょうか。
 
 上記の推測どおりに、減価償却累計額が残っているのなら
減価償却累計額減価償却費 1
 を、期首に仕訳をすればいいと思います。

お互いがんばりましょう
 

 

 

返信

4. Re: 前期の減価償却超過について

2005/04/14 16:59

coco

おはつ

編集

ryoukumさん、回答ありがとうございます。


説明がヘタなのでうまく言えないんですが・・・。
前期末の固定資産の金額は合ってるのでその仕訳は入れられないんじゃないかと思うんです。

単純に 

減価償却累計額/減価償却費 1

を入れたらいいだけなのでしょうか?

くだらない質問ですみません。




ryoukumさん、回答ありがとうございます。


説明がヘタなのでうまく言えないんですが・・・。
前期末の固定資産の金額は合ってるのでその仕訳は入れられないんじゃないかと思うんです。

単純に 

減価償却累計額減価償却費 1

を入れたらいいだけなのでしょうか?

くだらない質問ですみません。




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5. Re: 前期の減価償却超過について

2005/04/14 14:05

ryoukum

ちょい参加

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  減価償却累計額/固定資産 1

と期首に仕訳をすれば、決算書上は修正できると思います。


別表16は、「減価償却超過額」がでなければ、次期に影響がないような・・・。

  減価償却累計額固定資産 1

と期首に仕訳をすれば、決算書上は修正できると思います。


別表16は、「減価償却超過額」がでなければ、次期に影響がないような・・・。

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