決算仕訳について教えてください。
8月決算で8月から工事にかかっているのですが9月の完成になります。請求書は9月の完成ですので9月に発行しますので
売上計上の仕訳はしていません。
工事にかかった8月までに支払った経費は決算仕訳で未完成工事支出金にすると思うのですが、
経費の9月〆請求書にその工事現場の8月日付け分があります。
その場合8月の日付の分は一旦、決算仕訳で 経費/未払金で計上処理ししてから未完成工事支出金にした方がよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
決算仕訳について教えてください。
8月決算で8月から工事にかかっているのですが9月の完成になります。請求書は9月の完成ですので9月に発行しますので
売上計上の仕訳はしていません。
工事にかかった8月までに支払った経費は決算仕訳で未完成工事支出金にすると思うのですが、
経費の9月〆請求書にその工事現場の8月日付け分があります。
その場合8月の日付の分は一旦、決算仕訳で 経費/未払金で計上処理ししてから未完成工事支出金にした方がよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。