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会計間の更正?

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会計間の更正?

2005/05/17 13:08

ebikara

ちょい参加

回答数:4

編集

こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、A事業とB事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来A事業の収入をB事業の収入にしていました。
(仕訳だけではなく、口座もです)
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は3月31日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、A事業とB事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来A事業の収入をB事業の収入にしていました。
仕訳だけではなく、口座もです)
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は3月31日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

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1. Re: 会計間の更正?

2005/05/17 23:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

<誤っていた仕訳>
 B事業部預金/B事業部売上

<修正仕訳>
 B事業部売上/B事業部預金(取り消し仕訳)
 A事業部預金/A事業部売上(本来の分)


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
(もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば)、
3月31日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

<誤っていた仕訳
 B事業部預金/B事業部売上

<修正仕訳
 B事業部売上/B事業部預金(取り消し仕訳
 A事業部預金/A事業部売上(本来の分)


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
(もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば)、
3月31日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

返信

2. Re: 会計間の更正?

2005/05/18 09:22

ebikara

ちょい参加

編集

o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

B事業の預金口座に入金があったのでBの収入だと思ってしまったんです。
(どちらとも取引のある会社で、B事業は寄付金的なものだったので)

できれば3月31日に遡りたいと思うのですが、
その日にA口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
B口座→A口座に預金を振り替えていないのですが、

(未払金)/(B事業部収入)
(A事業部収入)/(未収入金)
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし・・・。
o_kさんの仕訳をして、一時B口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

B事業の預金口座に入金があったのでBの収入だと思ってしまったんです。
(どちらとも取引のある会社で、B事業は寄付金的なものだったので)

できれば3月31日に遡りたいと思うのですが、
その日にA口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
B口座→A口座に預金を振り替えていないのですが、

未払金)/(B事業部収入)
(A事業部収入)/(未収入金
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし・・・。
o_kさんの仕訳をして、一時B口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

返信

3. Re: 会計間の更正?

2005/05/20 01:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし・・・
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってOKです!

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳(日付も)を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし・・・
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってOKです!

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳(日付も)を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

返信

4. ありがとうございました(会計間の更正?)

2005/05/23 17:00

ebikara

ちょい参加

編集

いつもいつもありがとうございます!
経理にあまり詳しくないので勘違いな仕訳をしたりして、
総会でつつかれたらどうしようと思っていたんです。
助かりました_(._.)_

いつもいつもありがとうございます!
経理にあまり詳しくないので勘違いな仕訳をしたりして、
総会でつつかれたらどうしようと思っていたんです。
助かりました_(._.)_

返信

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