こんにちは。
経験したことがない事象ですのでご指導願います。
親会社が持っている予算で固定資産(機械)を購入しました。
一度費用は子会社が立替、後に親会社から購入費全額が入金されま
した。
費用の支払は親会社ですが、固定資産の名義、償却は子会社で管理する予定です。(親会社、子会社双方了解済み)
子会社側にとっては、資金が動いていないのに
固定資産を計上するので固定資産計上時の相手勘定が分かりま
せん。
また、この資産の親子間の資産売買手続きもありません。
尚、減価償却は先述通り、子会社で管理いたします。
以上ご指導のほど何卒宜しくお願い致します。
こんにちは。
経験したことがない事象ですのでご指導願います。
親会社が持っている予算で固定資産(機械)を購入しました。
一度費用は子会社が立替、後に親会社から購入費全額が入金されま
した。
費用の支払は親会社ですが、固定資産の名義、償却は子会社で管理する予定です。(親会社、子会社双方了解済み)
子会社側にとっては、資金が動いていないのに
固定資産を計上するので固定資産計上時の相手勘定が分かりま
せん。
また、この資産の親子間の資産売買手続きもありません。
尚、減価償却は先述通り、子会社で管理いたします。
以上ご指導のほど何卒宜しくお願い致します。