ゆ-

さらにすごい常連さん

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宜しくお願いします!

社内レートが100円から110円に変更。
期末商品 100USD x 10個
期末買掛残 10,000USD

上記を前提とした際に、

2007.1.1 
100,000 商品 / 期首棚卸高 100,000
10,000  商品 / 為替差益
---->商品計 110,000円(100USDx100円x10個)

100,000 為替差損 / 買掛 100,000
----->買掛残 1,100,000円(10,000USDx110円)

この金額を2007年度確定申告時に別表4にて

加算: 為替差損 100,000円 
 (実際の損失ではないので)
減算: 為替差益 10,000円 
 (実際の収益ではないので)

と言うように処理し、分かるように別記すれば、問題ないのでしょうか?

税務署さんは、「とにかく、会計上はやりやすいようにやって構わないが、税務上は未実現のものは認めないので、実際の数値に合わせて分かるように記入するように」とおっしゃっており、それを上記のように解釈したのですが。

ご教授のほど、宜しくお願いします!!

宜しくお願いします!

社内レートが100円から110円に変更。
期末商品 100USD x 10個
期末買掛残 10,000USD

上記を前提とした際に、

2007.1.1 
100,000 商品 / 期首棚卸高 100,000
10,000  商品 / 為替差益
---->商品計 110,000円(100USDx100円x10個)

100,000 為替差損 / 買掛 100,000
----->買掛残 1,100,000円(10,000USDx110円)

この金額を2007年度確定申告時に別表4にて

加算: 為替差損 100,000円 
 (実際の損失ではないので)
減算: 為替差益 10,000円 
 (実際の収益ではないので)

と言うように処理し、分かるように別記すれば、問題ないのでしょうか?

税務署さんは、「とにかく、会計上はやりやすいようにやって構わないが、税務上は未実現のものは認めないので、実際の数値に合わせて分かるように記入するように」とおっしゃっており、それを上記のように解釈したのですが。

ご教授のほど、宜しくお願いします!!