私の会社は11月決算です。
期首、期末棚卸高のことについて質問なんですが、
仕訳としては
(11月30日の仕訳)
期首棚卸××/商品××
商品●●/期末棚卸●●
(12月1日の仕訳)
期首棚卸●●/商品●●
で、いいんでしょうか?
でも、前期の仕訳は
(前期11月30日の仕訳)
期首棚卸××/商品××
商品●●/期末棚卸●●
(前期12月1日の仕訳)
期首棚卸●●/商品●●
(前期12月31日)
商品●●/期首棚卸●●
となってるんですよね。でも、これだと12月1日分と相殺してることになって、意味はないですよね?
(前期のこの仕訳で合計残高試算表とかは正しく出力されてるんです。今期は商品の残高が0になる…)
今期の仕訳のどこが間違っているのか、どなたか教えてください><
私の会社は11月決算です。
期首、期末棚卸高のことについて質問なんですが、
仕訳としては
(11月30日の仕訳)
期首棚卸××/商品××
商品●●/期末棚卸●●
(12月1日の仕訳)
期首棚卸●●/商品●●
で、いいんでしょうか?
でも、前期の仕訳は
(前期11月30日の仕訳)
期首棚卸××/商品××
商品●●/期末棚卸●●
(前期12月1日の仕訳)
期首棚卸●●/商品●●
(前期12月31日)
商品●●/期首棚卸●●
となってるんですよね。でも、これだと12月1日分と相殺してることになって、意味はないですよね?
(前期のこの仕訳で合計残高試算表とかは正しく出力されてるんです。今期は商品の残高が0になる…)
今期の仕訳のどこが間違っているのか、どなたか教えてください><