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決算時の前受金・前渡金処理について

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決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 10:07

おはつ

回答数:11

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弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
「未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金」
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

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Re: 決算時の前受金・前渡金処理 −こんな整理をしてみました

2006/09/14 19:39

ron

すごい常連さん

編集

実務上で
完成工事未収金/未工事前受金と仕訳を行ったことが有りますので
その話として、、、
工事完成時に
未工事前受金 / 完成工事高
入金時に
 現預金/ 完成工事未収金
と仕訳をしたいが為に

期中での出来高請求のすべてを
 完成工事未収金/未工事前受金 と仕訳しておいたことがあります。

入金時に未成か既成かの判断をしなくて済むのでこういう仕訳をしたのですが、kei8さんのしてきの通り、決算時に未工事前受金と完成工事未収金が異常に大きくなってしまうので、決算書の表示上は相殺しておく必要があった用に思います。

実務上で
完成工事未収金/未工事前受金仕訳を行ったことが有りますので
その話として、、、
工事完成時に
未工事前受金 / 完成工事高
入金時に
 現預金/ 完成工事未収金
仕訳をしたいが為に

期中での出来高請求のすべてを
 完成工事未収金/未工事前受金仕訳しておいたことがあります。

入金時に未成か既成かの判断をしなくて済むのでこういう仕訳をしたのですが、kei8さんのしてきの通り、決算時に未工事前受金と完成工事未収金が異常に大きくなってしまうので、決算書の表示上は相殺しておく必要があった用に思います。

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