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決算時の前受金・前渡金処理について

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決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 10:07

おはつ

回答数:11

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弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
「未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金」
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

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回答

Re: 決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 14:41

takapon

すごい常連さん

編集

前受金、前渡金勘定で処理しているものを勘定変えろって言われていたわけではないのですね。

未成工事支出金/工事未払金は、計上しています。
これは資産の増加と債務の計上を意味しますから入れるべきだと思います。
しかし未収入金/未成工事受入金はしていません。
未成工事受入金は受入金額を表示する勘定ですから・・・
むしろおかしい仕訳になってしまうと思います。
債権譲渡なんかであればこんな仕訳もありえるのでしょうが・・・

税務に関係ないためronさんの言うように税務署からされる指摘としては変な気もします。

前受金、前渡金勘定で処理しているものを勘定変えろって言われていたわけではないのですね。

未成工事支出金/工事未払金は、計上しています。
これは資産の増加と債務の計上を意味しますから入れるべきだと思います。
しかし未収入金/未成工事受入金はしていません。
未成工事受入金は受入金額を表示する勘定ですから・・・
むしろおかしい仕訳になってしまうと思います。
債権譲渡なんかであればこんな仕訳もありえるのでしょうが・・・

税務に関係ないためronさんの言うように税務署からされる指摘としては変な気もします。

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