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決算時の前受金・前渡金処理について

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決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 10:07

おはつ

回答数:11

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弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
「未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金」
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

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回答

Re: 決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 13:33

おはつ

編集

takaponさん度々ご回答ありがとうございます。
すいません一般的な科目で表現しようと「前渡金」と書きましたが、まさしく「未成工事支出金」の事です。
決算月の翌月支払分の「未成工事支出金/工事未払金」の仕訳処理はしている。との事でよろしいでしょうか?
「未成工事受入金」の方は実際の入金時に
「当座預金/未成工事受入金」で計上しているという事ですか?

takaponさん度々ご回答ありがとうございます。
すいません一般的な科目で表現しようと「前渡金」と書きましたが、まさしく「未成工事支出金」の事です。
決算月の翌月支払分の「未成工事支出金/工事未払金」の仕訳処理はしている。との事でよろしいでしょうか?
「未成工事受入金」の方は実際の入金時に
当座預金/未成工事受入金」で計上しているという事ですか?

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